你好 你到时会提示你申报比对不了。 我们这边负数了要去税局大厅那边报才行的。

老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
小规模公司,3季度有一季度要税局代开的发票2万要红冲,请教的问题是,三季度一共代开的发票金额才1.5万元,请问当季还能支税局红冲这2万的专票吗申报时专票收入一栏是负数,能申报成功吗?
老师您好,因为2季度开错了20万的专票,当时没有发现,所以没有红冲,三季度的时候才红冲掉,而且二季度暂估了成本,三季度红冲以后,现在利润表上显示收入和成本都是负数,这样报税有问题吗
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师,我们是小规模纳税人,3季度开了发票45万,4季度的时候红冲了一比21万的税,那么我现在要退税申请,更正申报,我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万,但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了,请问该怎么填呀
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗