借销项税额200 贷进项税额180 转出未交增值税20 借转出未交增值税20 贷未交增值税20
请问,我本月预交增值税100元,借:未交增值税100贷:库存现金100。本月销项税200,进项税180。那我本月结转未交增值税怎么结转?
就刚才的问题,购买的白酒进项已抵扣现转出,借,库存商品100,贷应交税费进项税额转出100,发票开出就借应交税费进项税额转出100,贷应交税费未交增值税100,月底结转,借应交税费未交增值税100,贷,应交税费应交增值税进项税100,是这样吗老师?
老师 本月进项100月末结转 借 :应交税费 , 转出未交增值税 100,贷 :应交税费 100 进项, 借:应交税费 未交增值税100 、贷 应交税费 转出未交增值税 对吗?
如果我当月有1000进项税 900销项税 我结转是否可以 借:销项税 900 转出未交增值税100 贷 进项税 1000 等到未交增值税出现贷方余额后 借转出未交增值税 贷未交增值税 缴纳税金的时候就是借未交增值税 贷银行存款
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
不需要管我预交的吗
预缴你不是已经处理了吗?这样借贷就都抵掉了