同学你好 直接先暂估就可以了 借原材料 贷应付账款-暂估

甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,这个该怎么做这两笔转账分录
甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,材料发票暂时还未收到,这个该怎么做这三笔分录
我们用公司账户给甲方公帐转账支付工程罚款和资料费,电费。这个该怎么做会计分录呢。
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
老师!有个人挂靠我们公司,甲方现在还没付工程款,但是他现在要支付一笔材料款,这个是他直接转给我们公户还是他转给我们老板,再由我们老板转给我们公户比较好呢
为什么一个按照公允价一个按照协议价?
取得了其他咨询服务发票,记账记管理费用咨询费还是管理费用服务费合适
销售部出差参加展会,在展台上准备了零食饮料招待客户,这个费用可以记入展会费吗
上个月给甲方开的票,异地的税也交了,外管证也反馈了,还能红冲重开吗
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
前面两笔银行转账的又该怎么做账呢
借银行 贷其他应付款 借其他应收款 贷银行存款
其他应付款到时候就一直这样挂在帐上吗
不是 最后收到原材料发票的时候冲暂估的,然后再做 借原材料 贷其他应收款