同学你好 直接先暂估就可以了 借原材料 贷应付账款-暂估
甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,这个该怎么做这两笔转账分录
甲公司借用我公司资质接了一个工程,现在甲公司用他们的公司账户转账到我们公司账户,然后我们再用我们公司账户支付这个工程项目上的材料款,材料发票暂时还未收到,这个该怎么做这三笔分录
老师,我们是建筑工程公司的,个人借用我们公司的名义,接手了一个工程,这个工程现在完工啦,客户把钱转到了我们的对公,我要怎么把这笔钱转到他个人的账户上呢?
我们用公司账户给甲方公帐转账支付工程罚款和资料费,电费。这个该怎么做会计分录呢。
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
前面两笔银行转账的又该怎么做账呢
借银行 贷其他应付款 借其他应收款 贷银行存款
其他应付款到时候就一直这样挂在帐上吗
不是 最后收到原材料发票的时候冲暂估的,然后再做 借原材料 贷其他应收款