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你好老师,我进项税15679.83元,之前留底税16823.02元,当月我销项税54828元。我这个月想交1000多增值税,请问我是不是差16万进项发票

2020-09-25 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 10:43

您好: 进项税额缺口: 54828+1000-15679.83-16823.20=23324.97 您要根据你能取得的发票税率反算含税发票金额

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快账用户2058 追问 2020-09-25 10:50

发票是13%的

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齐红老师 解答 2020-09-25 11:04

那么含税发票金额为 23324.79/13%*1.13

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您好: 进项税额缺口: 54828+1000-15679.83-16823.20=23324.97 您要根据你能取得的发票税率反算含税发票金额
2020-09-25
你好,这个月不用勾选发票,你都不需要交税,你的销项这个税额固定了是吗?
2024-09-13
您好,加计扣除是企业所得税概念,增值税是加计抵减。
2020-08-14
您好,这得查哪张发票勾选了没有入账的,查清了才知道怎么操作
2023-04-18
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
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