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我公司2019年8月份代开专票一张 ,12月份这张发票没有备注信息,大厅开了红字发票,又原金额开了一张正确的发票,8月份申报增值税已经申报了这张专票,12月份再怎么申报这张专票?

2020-09-26 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-26 08:49

您好, 您按正负相加的金额申报纳税

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快账用户1702 追问 2020-09-26 08:54

正负相加是零申报表专票数据我就没有填,可分局说超出30万了,申报错误,怎么更正

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齐红老师 解答 2020-09-26 08:55

你好 ,超过30万了,是全额缴纳增值税,按照实际的销售额填写就可以

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齐红老师 解答 2020-09-26 08:56

您好, 您登录电子税务局,我要办税找到申报表更正就可以,如果网上不能更正的,可以去税务局更正,

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快账用户1702 追问 2020-09-26 08:57

那代开的专票金额那一栏正负为0就不填写,是这样吗?

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齐红老师 解答 2020-09-26 09:26

您好, 您当期如果专用发票合计的金额是零,那您就不用填写,

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您好, 您按正负相加的金额申报纳税
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