你好,如果是和农民购买的,一般纳税人按照 9%抵扣,一般出选择题

用金融资产抵债的时候计算增值税为什么不是用公允价值950万元而适用公允价值减去取得成本差额乘以税率?为什么? 债务人在资产或者金融资产抵债的时候,要体现应交税费,应交值值税或者转让金融商品。应交增值税为什么债权人这里的进项税额却只体现呢应交税费,应交增值税商品的部分?而没有体现金融资产的进项税额的抵扣,题目也没写不能抵扣啊,为什么不写?考试的时候要怎么判断到底写不写转让金融商品应交增值税的部分? 这里的增值税一定得写转让金融商品应交增值税吗?不能直接写应交税费,应交增值税销项税额吗?
老师,你好。关于履约进度的确定问题。 在确定履约进度时,应当扣除那些控制权尚未转移给客户的商品和服务。这句话怎么理解? 我的理解是,产品属于某一时点。应该是在某一时间来确认收入,而服务的话,各种不同的服务应当分别确定为不同的合同履约成本。请老师纠正。
老师好,我们作为生产型进出口企业,业务模式中有来料加工、一般贸易,同时还会直接进口成品内销。请问关于来料加工生产时,会在国内采购一些辅料,定期做进项转出。因为我们还有进口的成品内销会进项抵扣,我们就将所有可以抵扣的进项都抵扣了,该转出的也转出。一般贸易出口时,我们就没有申请退税了。这样是否可以呢?
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ?借 应交税金_应交增值税_进项税额? 贷方呢 怎么做?
老师,请教个问题,我们外购的产品直接出口,申报增值税的时候作出口转内销处理,但是内陆卡车费、手续费客户付钱给我们,但是这个是没有报关的,在申报增值税的时候我应该怎么申报呢
老师好,我想问下我们要做一笔进项税额转出,月底结转至未交增值税后,那未交增值税这里怎么平账呢?因为我有进项税抵,所以不用交增值税,那这样的话我未交增值税不是一直挂着了?
非本单位员工,但是给公司跑业务 帮忙购买他的高铁票 ,拿回来的高铁票可以抵扣吗?作为什么费用
国企代管政府房产,要出租给私人企业,没有房产证的,开票信息该怎么写
鸽子属于鲜肉流通环节免税么?
老师你好!房屋建筑物可以折旧吗?按什么方法计提折旧??
老师个税返还我放其他业务收入可以吗
汇算清缴所得税如何做账
老师,我暂估的成本是付过款发票没到,那是不是可以直接贷预付账款
老师,我们公司适用小企业会计准则,去年入的固定资产要退货,如何做账呢?税务如何处理呢?
想咨询一下,有代理记账公司代账的,本单位法人或者办税员就不可以申报吗?