你好,是因为预收账款没有及时确认收入导致的吗?

#提问#老师我公司应收账款贷方有余额,时间有半年以上,怎么做账务处理呢?
#提问#老师,我公司应收账款贷方余额,客户不要了,需要怎么做账务处理呢?
请问老师,实际工作中,年未关账时,应付账款-暂估 有贷方余额怎么处理
老师,公司2020年一般户贷款,我司2021年已还完,但是贷方还是有余额,怎么做账务处理
老师,2020年我司开票给A公司,分录: 借:应收账款(A公司) 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 2021年我司收到账款,分录录错了,录为: 借:银行存款 贷:应收账款(B公司) 导致应收账款A公司借方有余额,应收账款B公司贷方有余额,2021年度已经做了年结,请问在2022年度我该怎么调整这个公司的账款呢?(就是怎么对冲呢)
你好,请问50万实收资本印花税是125万还是62.5万,小微企业
今年发生坏账,没有做坏账和资产损失,可以吗?证据链条不足
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
公司收客户10万货款,财务开9.5万发票,那0.5万是折扣,把折扣0.5万在账上体现 ,现在我想把账做平,这0.5万怎么处理呢?
你好,公司收客户10万货款,财务开9.5万发票,开票都比收款金额少,这样是无法体现折扣的 开票10.5万,收款10万,这样才有可能体现折扣的
客户实际给我公司打款10万元,购买我公司产品10万元,经过优惠后实际价格9.5万元,我公司给开了9.5万元发票,张面剩下了0.5万元余额,这个余额怎么做账务处理呢
你好,剩下了0.5万元余额 借:银行存款 0.5万 贷:其他应付款 0.5万
这个钱客户不要了
你好,不要了 就需要计入营业外收入核算 借:银行存款 0.5万 贷:营业外收入 0.5万
多出的0.5货款计入营业外收入前用不用缴纳增值税呀
你好,计入营业外收入是不需要缴纳增值税的
那如果几年以后客户再回来要求合作,营业外收入还能调吗?
你好,如果之前确实是营业外收入计入错误,是可以调整的
怎么调呢
你好,需要看具体是什么原因要把营业外收入调出(如果几年以后客户再回来要求合作),如果是转为预收账款,那调整分录是 借:以前年度损益调整——营业外收入 贷:预收账款