那你发放是直接计入费用是把

老师我们7.8月份的工资都计提了,也有销售收入,但是工资还没有发放,这个月末需要结转到主营业务成本吗?还是等时机发放以后再结转
老师,平时不计提工资,每个月直接发放,然后结转,这个月发放了两次,都要结转掉吗?
老师,每个月发放一次工资(上月工资),计提一资本月工资,那么当月结转的主营业务成本-工资等……就等于2次工资了,那么月末结转损益每个月都会变成负数,这样可以吗?
你好 老师 我这个月做计提发放7月的工资 那我是不是直接就可以把工资结转损益了呢 做完账 直接就过账吗?
工资先计提后发放,借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷别的。然后每个月正常结转损益,然后还要结转工资吗
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
单位高层领导出差,一线城市住宿费,报销标准多少合适?每晚2000多,是不是不能据实报销
小规模按季没有超30万的普票,不用交增值税,这部分,年底不处理挂在那里,还是必须要处理转营业外收入
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
借应付职工薪酬贷银行存款,然后结转,借销售费用贷应付职工薪酬
是的,是这样账务处理的