借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

老师,是这样,培训学校,之前没有对公什么收入,都入对私账户,上月开始有了对公收学费的收入36万,上个月先挂到贷方:预收账款---预收学费科目,借方是银行存款,这月在想怎么处理后面的帐和税,怎样确认收入合适
老师 收到一笔学费 挂在预收账款上,然后开票转主收入了,后来这个学生不读了做了退费处理 这个分录借方做什么?
我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师我们收到很多学生的学费,差不多是在两个月内集中收取的,不开票然后我的分录是借银行贷预收,之后这部分预收是要转收入的。然后这部分钱还要支付出去佣金,就是代理费,委托招生一类的,当出了这笔钱的时候,分录要怎么做?
请问个问题,在学校里面做生意,营业款10万,学校管理费2万,但是这个学校最后只让我们开8万的票,我们账上只体现8万收入,但是过了几个月之后又退了一笔钱2万回来,备注退学校管理费,那我 这个2万收到钱要怎么做账
老师,新年好!问下未支付完的生育津贴怎么入账啊?收到生育津贴挂其他应付款了
老师,增量留抵退税今年考吗
需要生产企业生产领用库存商品原材料变为生产成本,再产品入库,最后资产负债表平衡的关系流程图
老师,我第四季度的财务报表报错了,可以在年报时改动吗
1月份的工资,1月份计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前,用个税系统把所属期改成2月份计算出个税,算出来的个税从工资中扣除,3月份的时候再正常申报缴税是这样吗,老师
海关代缴纳的增值税怎么做账
老师,小规模没有员工,只有老板一个人,那申报个税时,是在个税网页版里还是扣缴端申报呢
研发费用工时分摊表模板链接求求老师发一份
老师新年好,请问关于嘀嘀打车有什么新规定吗?
1月份的工资,1月计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前个税所属期改成2月份算出个税从工资中扣除,3月份再正常申报缴税,正常流程是这样吗老师?
退费时我是做了借主收入 贷 银存。然后下个月开了红字发票 怎么做?
请老师回复我谢谢
借银行存款 贷主营业务收入 然后做我的第一个
啊?之前收入2w后来 开红字发票的分录怎么做呢
你不是做了退费 现在开了负数发票是不是红红冲收入和应交税费
老师 我再和你确认下 收到一笔学费 借银存 贷预收。开出发票 借预收 贷 主收入 银行做退费处理 借预收 贷银存 开红字发票 然后怎么做?
是不是借预收负数 贷 主收入负数。 这样做都对吗?
借预收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
好的谢谢你
不用客气的 应该的
老师 我再问下 我们办幼儿接送卡的费用 做什么呢 10元一张
你好 你们免费给对方吗 销售费用
我们收取10元一张
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
应交税费是多少啊 我们小规模纳税人
另外幼儿伙食费的收入和购买校服的收入 要分开吗 分别做什么收入 分录怎么样?
1%疫情期间 分开 其他业务收入 除了保育费 其他的都可以做其他业务收入
另外当月开了一个发票然后作废了 都还没入帐 需要入帐做分录吗
作废的可以不用做的
那8月收入30元 接送卡。 需要交0.3的税吗
1%的 0.01 疫情期间小规模的3%改1%了