同学你好 那你收到钱做 借银行 贷应收账款

请问老师我上个月交的房租,上个月做的分录是借管理费用贷银行存款然后又做的借管理费用贷待摊费用,这个月发票来了我的分录该怎么做啊?还是把发票附在上个月账本里啊?谢谢
老师上个月有一个账是借:银行存款3000贷其他营收款3000这月票来了,我能做成借:管理费用3000贷:其他应收款吗
我是劳务派遣公司 上个月是先开了票 然后管理费是这个月转过来的 上个月我做账是 借应收账款 贷主营业务收入 贷税金及附加 然后这个月对方转来了管理费 我应该怎么做账 这笔管理费我上个月已经做成收入了
老师 上个月做错了一笔账 当时已经收到了现金 我做成了借应收贷主营收入和税费 但是附件只有一张收据 如果在这个月加一笔借现金贷应收 之前做的账就没有附件了 该怎么弄
我上个月公司车交的保险,做了管理费用,借管理费用,贷银行存款,这个月来票了是专票怎么做啊,上个月做错了吧,是外账
您好,我公司用别人公司中标,实际是我们干活,那么产生的费用支出发票开在哪个公司,后期收入到了中标公司,怎么转到我公司,另外这种情况在法律或税务上是否允许
老师,B c d 帮我解释下,有点不理解
公司将公司的车转让给个人,金额3万,需要交什么税?税率是多少?谢谢
老师好,个体户上个季度开的发票,现在可以红冲吗
我是代理记账公司会计,法人经常通过公账刷流水往来款,会不会有风险?
哪种情况企业 只能开3%的普票呢 不能开3%专票
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块中午如果调整的话,他会影响我汇算清缴的报表吗?
老师我刚进发票系统一看有很多进项发票被红冲了,我不知道前期我是否抵扣过进项,是否需要做进项税额转出。要怎么处理?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,我们要注销的话,余额表中固定资产,在建工程都不能有数么?还有往来都必须清为0么?哪些可以有数?