借银行存款,贷预收账款2000 借银行存款 贷预收账款5000 借银行存款 1000 预收账款7000 贷主营业务收入,应交税费-增值税
老师,你好,8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票,9月份收到以后,发现对方开错了,退回,我公司在8月份开具的发票,全额缴纳税款,9.27号收到对方开具9月份的发票,这样的话,我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀,有点晕了
请问我们是销售门窗包安装的,四月份收到了预付金2000,5月份把门窗给对方,收到了5000,六月份收到尾款1000,我们全部款项收到之后没有给对方开发票,这样的话我确认收入要在几月份做?
我们公司帮销售还有安装门窗,4月收到了预付款,五月门窗到了收到了中款,6月完工收到了尾款,但是发烧是在九月份开的,这个确认的时点是在几月份呢?
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
这个暂估目前是不是只有 2 万,我只要冲回 2 万暂估就没有了是吧
在实际工作中,出纳负责申报个税吗?出纳和会计的分工有没有具体的文件看看
以人民币出口的关单如何开具发票,备注栏如何填写?如何办理退税?单证备案要哪些资料?
1、下列各项中,应计入企业自行建造固定资产初始入账成本的有 A.建造过程中计提的工程物资减值 B.总额法下在建工程项目取得的财政专项补贴 C.自然灾害等原因造成的在建工程报废的净损失D.建设期间发生的工程物资盘亏的净损失 E.在建工程试运行产出产品对外销售的收入 请老师帮我解析一下这个题。
差额征收发票税率那显示***,税率是多少呢
老师,我们是预充的电话500元,开发票明细是预售消费卡500,税率不征收,我在汇算清缴时候需要调增吗?
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有五家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们,请问酒店是全部把发票开给我们,我们再开发票给二级代理商吗?我们要开什么发票给他们
老师,我想问一下,我视频号认证企业号后,那个微信小店,直播带货会有佣金,那个算是收入吗?需要交税不?
老师,普通的商贸公司可以销售混凝土吗
老师,现金流量表跟利润表还有资产负债表有没有沟里关系?