同学你好,麻烦你说一下这个不含税少7个点的具体金额是多少,以方便老师理解和解答,谢谢。
老师,增值税的概念,我一直有点懵,增值税是买东西的人出对吧。但是就到例题里面讲的是,他那个卡会员卡,一整年的是3600块,是一个不含税的价格,他去做分录的时候。他每个月他还去收别人的这个税。我觉得这个题给人的理解有点理解不了。就是说,比如说我自己去办个会员卡的话,那我就给他出了3600块钱。他每个月还会去说,你这个月要给我交的18块钱的一个税费吗?他肯定不会这样。还是说他例题只是这么出而已。他可能在实际的生活中,比如说,他这个3600块钱。只是一个不含税的价格,他其实他收的不是3600块钱,他可能把税费一起加起来,就是3800块钱。是不是这个意思?
比如我含税7块一只的产品进到公司,不含税少七个点卖出去。算亏钱吗
老师好,我们公司有些票需要别的单位开进项票过来,需要我们出10个点的税钱,比如5000套x18元=90000 元,这是不含税价格,请问让对方公司怎么开票,我们的不会亏税钱,因为听别人说乘以0.1算出来的金额,是税上加税,我们妇女处税钱了,搞不懂,请教老师
我们公司是一般纳税人,从事代销服务,我们帮供应商卖的产品含税比如13个点,我们开服务费发票按6个点开,这个服务费需要按含税价计算还是不含税价计算?比如100元的产品,代销按120售卖,都是含税13%,手续费20元也是含税价,如果换算成不含税价大概17.7,销项2.3,但我们按代销服务费计算应该按6%计算销项1.06,这样对不上账
老师,一般纳税人向个人收购免税农产品发票,卖了9个点和13个点,收购的发票是只能抵扣9个点吗?这9个点是怎么计算呢,比如免税发票13500,抵扣进项税额怎么计算是多少?还有我可以开免税发票出去吗?
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
不含税7个点金额是0.46元
同学你好,我怎么算不出来这7个点是0.46元啊,那你进货含税的7元,具体价款和税款是多少,是专用发票还是普通发票,贵单位是一般纳税人,还是小规模纳税人啊,否则,还真的不好计算。
一般纳税人 我是7除1.07算的
同学你好,这样计算的话,小规模纳税人是亏损的,如果是一般纳税人的话,在购买时进项税发票是13%的税率,在卖出的时候,再收取13%增值税的话,是不算亏的,如果进货是13%的增值税,可以抵扣增值税,而这个不含税减少7%,不再收取增值税,也不入账,不做收入的话,也是不算亏的,否则,就是亏的。
如果我付供应商7块含税,卖出去不含税6.5不含税,收回的钱只有6.5元,付供应商还差5毛
同学你好,这样来理解的话,就是亏钱了。
好的。谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。