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老师,进项税额来发票记账了,抵扣了该怎么做分录呢

2020-09-30 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-30 11:13

您好 请问是收到的当月抵扣吗

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快账用户6054 追问 2020-09-30 11:15

是的, 收到当月抵扣

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齐红老师 解答 2020-09-30 11:16

借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等

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快账用户6054 追问 2020-09-30 11:18

这是进账的时候做的呢, 进项税额都做上了,现在账上借方有余额, 抵扣了需要做什么分录吗

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齐红老师 解答 2020-09-30 11:18

不需要做分录的话 年末的时候结平就好了

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快账用户6054 追问 2020-09-30 11:20

好的, 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-30 11:21

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 请问是收到的当月抵扣吗
2020-09-30
同学,你好,做进项税额转出借xx 贷进项税额转出
2021-12-27
你好   你上个月发票没有认证的话做待认证进项税去 (你实际做待抵扣进项税科目是不对的)。 如果这个月抵扣了 你做 借进项税贷待抵扣进项税 这样来处理      
2020-11-17
你好,这个就需要进项税额转出。
2021-12-27
你好 转出来 借成本费用,贷进项转出 
2023-03-08
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