您好,借方应该计入其他应收款科目。
我们老板有两家单位,客户将货款转到我们另一家单位,要下月转回,本月我入账了,那借方借应收账款还是其他应收款
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
老师,公司跟老板借钱进货做借:银行存款贷:其他应付款一老板 老板19年卖货给客户未收到款转到老板名下做借:其他应收款一老板贷:应收账款一客户 到月底出报表时老板不单有其他应收款余额,还有其他应付款余额,可不可以开始就只要其他应收或者其他应付,省得我再加加减的。谢谢老师
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
追问上个问题,我的意思是说即然录入固定资产卡片计入了制造费用-折旧费的科目了,每个月就会计提折旧,每个月计提折旧之后制造费用-折旧费这个科目就一直有余额在,怎么处理
郭老师,卖二手车给个人,我们一般纳税人几个点,然后名字和身份证填好,跳出来未查询到购买方纳税人信息,这票能继续开吗
老师,请问企业每个月请保洁公司上门做清洁,对方开专票的话,我方是否可以抵扣进项呢?谢谢~
购入二手设备,固定资产折旧年限还是按法定的那个年限来吗?按器具工具家具5年吗?
老师,如果人家规定了税负,比如增值税两个点,那对应这边算怎么提供发票给对方,我发现每次算要们多些进项,要么多些成本,就是很难一模一样的,是这样吗
员工7月份刚入职,和单位协商,补交了2-6月份社保(养老,失业,医疗),养老失业(2-6月)对公账户付款了,医疗部分(单位+个人)是个人付款,,请问怎么做分录
老师空调移机费用他们给我开的电器的发票,该怎么入账
业务做好临时工工资表,计时工资会计需要逐一核对工时核算工资吗
老师公司接了一个学校的采购项目,我们给学校购买的是材料明细,现在要给甲方开票,甲方要我们开大类不开明细,这样可以吗?就比如学校的多媒体教室是有话筒,音箱这些器材,但甲方说不开明细直接开多媒体教学系统
个税汇算清缴不超过400元免补缴个税 是不是汇算清缴时按照全年一次性奖金单独计税还是计入综合所得算出来年度的补交的都小于等于400还是其中一个方法满足小于400就可以免补交个税