您好,是否有调整以前年度的损益事项?
老师,你好,我重之前那个会计接帐接过来的,接她的期初余额,然后做了一个月帐,发现财务报表资产负债表与利润表勾稽关系不对,怎么办呢?
老师,您好,我是6月份开始接账建账,前面会计做的报表净利润是-300万,我应该在金蝶软件中如何提现?开始我输入未分配利润期初数,但提示资产负债表和利润表之间勾稽关系不对,如何处理
老师有个上市公司给我们做的担保,这上市公司的子公司是我们的股东,去年报表给她们后她们说做了公示,结果后来我们这报表做了反结帐与之前报表不一样了,现在那公司要今年报表出来后说资产负债表与利润表勾稽关系不一致,请问这如何解决呢?
接收过来的小规模公司,期初数跟他给我的科目余额表对上了,但是财务报表勾稽关系不对,利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计,请问老师可不可以做一笔调账的分录
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
没有调整过以前年度损益
您好,那就只能逐笔核对了,或者某期利润表未结转损益。