借固定资产贷,应收账款,借银行存款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
客户把车抵押给我们还账,我们转手又把车抵押出去还账了(车比抵押进来的时候价钱要低),怎么做分录?
我们是以旧换新,客户拿旧的车换我们新的车,客户补差价,比如新车10万 旧车折2万抵 客户补8万 我们怎么做分录 下次的时候旧车卖出去我们又怎么做分录
老师您好 ,请教个问题 客户差我们钱,他把车抵押给公司,然后公司要求抵押的车先落户在公司名下,后期客户还完钱了,在把车过户给客户。过户的的时候需要交税吗?
老师,客户拿车辆来我这边抵押贷款,现在没钱赎回车辆,我们把车卖了怎么做分录,收的钱还是亏损的
老师,我们是盈利医院,我们购买了一辆车,车是可以抵扣进项的是吧?但是税务局不允许我们抵扣,那我做账的时候还需要把进项分离出来吗?
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
但是我们这边也没有拿到钱,银行存款应该没有变动
还之前的钱 之前做了应付帐款吗
有做,我这的财务主管说是借:待处理财产损溢;贷:应付账款和营业外支出
借固定资产贷,应收账款, 借应付帐款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。