借固定资产贷,应收账款,借银行存款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
客户把车抵押给我们还账,我们转手又把车抵押出去还账了(车比抵押进来的时候价钱要低),怎么做分录?
我们是以旧换新,客户拿旧的车换我们新的车,客户补差价,比如新车10万 旧车折2万抵 客户补8万 我们怎么做分录 下次的时候旧车卖出去我们又怎么做分录
老师您好 ,请教个问题 客户差我们钱,他把车抵押给公司,然后公司要求抵押的车先落户在公司名下,后期客户还完钱了,在把车过户给客户。过户的的时候需要交税吗?
老师,客户拿车辆来我这边抵押贷款,现在没钱赎回车辆,我们把车卖了怎么做分录,收的钱还是亏损的
老师,我们是盈利医院,我们购买了一辆车,车是可以抵扣进项的是吧?但是税务局不允许我们抵扣,那我做账的时候还需要把进项分离出来吗?
老师,公司预存款充值电信公司费用拿来了收款收据是可以直接做管理费用-通讯费吗
请问 我们是旅游公司,帮客人购买机票,机场开具电子行程单,购买方填机场还是我们旅游公司啊
老师好,公司是一般纳税人,有时候计提增值税,有时候不计提增值税,我现在直接做一笔分录补计提可以不
老师好,申报增值税报表,收入是填含税的还是不含税的?
之前付给供应商的货款是 3万 ,后面销售不好退了7千的货给供应商 ,供应商后面只转了6千块钱过来剩下的一千说是退货运费 和产品破损的费用 这笔账怎么做呢 做内账的
老师,请问我现在更正7月和8月的个税申报,是先更正8月还是先更正7月,谢谢!
老师你好:请问实际支付给职工的应付职工薪酬中的金额是填会计账上的借方余额,还是填代扣代微正常工资薪金所得的金额,
公司购买电脑,不作为固定资产需要销售,有进项,怎么写会计分录?
你好老师,公司在2023年做了未开票收入申报增值税,现在来开票,会计分录如何做
老师,我9月开办的新公司,但是我顺序当时有出入。因为实际情况,9月无实缴资本,但是先签订了采购固定资产的合同,对方先把5万元设备发票开进来了。10月才有实缴资本和付款动作。那么10月初这个报税里面,账,好像就有点乱。我交了印花税,但是资本是按0填写但是税务系统里面提示不对。这个按5万元填写吗?
但是我们这边也没有拿到钱,银行存款应该没有变动
还之前的钱 之前做了应付帐款吗
有做,我这的财务主管说是借:待处理财产损溢;贷:应付账款和营业外支出
借固定资产贷,应收账款, 借应付帐款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。