借固定资产贷,应收账款,借银行存款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

客户把车抵押给我们还账,我们转手又把车抵押出去还账了(车比抵押进来的时候价钱要低),怎么做分录?
我们是以旧换新,客户拿旧的车换我们新的车,客户补差价,比如新车10万 旧车折2万抵 客户补8万 我们怎么做分录 下次的时候旧车卖出去我们又怎么做分录
老师您好 ,请教个问题 客户差我们钱,他把车抵押给公司,然后公司要求抵押的车先落户在公司名下,后期客户还完钱了,在把车过户给客户。过户的的时候需要交税吗?
老师,客户拿车辆来我这边抵押贷款,现在没钱赎回车辆,我们把车卖了怎么做分录,收的钱还是亏损的
老师,我们是盈利医院,我们购买了一辆车,车是可以抵扣进项的是吧?但是税务局不允许我们抵扣,那我做账的时候还需要把进项分离出来吗?
老师出现这种情况,汇算清缴时会扣除他们个税吗
老师u8成本核算步骤有吗?有比较详细的讲解吗
老师:缴纳增值税因为有增值税加计抵减,所以少交了一部分,那少交的这一部分是计入哪个科目
个体户开了发票,没有用怎么处理?相当于多开了
老师,您好,公司是一般纳税人,收购玉米麦子后销售玉米麦子,2024年成本占收入的97%,现在需要写自查报告,成本出库单价系统自带出来不可以调整,请问还有哪些方法可以把成本降下来到90%
请教下,本月新员工入职,开始交社保,在申报11月个税,应员工工资为0,本月社保在税务如果申报
老师,请问一下股东想退股的话,是不是必须要实缴之后才能退股呢?如果是没有实缴,可以做股权转让吗?(朴老师)
您好,公司是维修企业,维修后,对方确认后,才要求开发票,公司的电费和租赁费是计入了管理费用,部分人员工资和使用的材料还有设备的折旧(设备折旧前期没有收入时计入了管理费用),计入了生产成本,当月开发票,根据发票金额结转生产成本到主营业业务成本,全年企业所得税汇算清缴时,收入时按照当年的开票金额吗?
@董老师,晚些再提问,还是有些困惑,那算下级的时候,单位标准材料成本已经是元/个了是吗?都是算一个产品的下级,我以为下级还是kg
子母公司合并报表怎么做呢
但是我们这边也没有拿到钱,银行存款应该没有变动
还之前的钱 之前做了应付帐款吗
有做,我这的财务主管说是借:待处理财产损溢;贷:应付账款和营业外支出
借固定资产贷,应收账款, 借应付帐款贷固定资产清理应交税费借固定资产清理累计折旧贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。