借:银行存款8 库存商品(换入的商品)2 贷:主营业务收入10 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品(销售的商品)
老师,我们公司是汽车销售的,客户购新车时是以旧车置换新车,补差价,请问要怎样做账?
客户把车抵押给我们还账,我们转手又把车抵押出去还账了(车比抵押进来的时候价钱要低),怎么做分录?
请教你个问题,我刚开始给一个销售电动车的商店管账。销售电动车以旧换新怎么入账?比如一辆电动车售价是2000元,客户用旧车抵300元。怎么做分录?
我们是以旧换新,客户拿旧的车换我们新的车,客户补差价,比如新车10万 旧车折2万抵 客户补8万 我们怎么做分录 下次的时候旧车卖出去我们又怎么做分录
老师问一下,我们公司汽车以旧换新,旧车抵了3万,新车抵后是支付了20万,这个分录怎么做?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
换入的商品卖3或者1万怎么做分录
做销售分录呀,结转成本
借银行3 贷主营3 结:借主成本2 贷库存旧货?
这样不对吧
这个旧车也你们卖的车吧
是的是的是
那做收入是可以的呀
那收入不是跟实收的款不对了吗
你不是说卖掉旧车么,要么就做进收入要么就做资产处置清理