你好,当时办理了过户是吗?
老师好,我公司有一辆小货车,还没有折旧完,现在把它卖给个人,收了一点钱,这个怎么做分录?折旧那边怎么处理?谢谢
老师您好,我们现在是小微一般纳税人,现在公司买到一批金融公司抵押车,500辆,需要自己出人去收车,可能有五分之一车子收不回来,收不回来就是我们自己的损失,10月份我们付了拍卖款,现在收回来100多辆车,这种情况拍下这些车应该怎么做分录?收回怎么做分录?拍卖时只有拍卖合同付款是转到对方公户,麻烦老师给回复下,万分感谢
老师,我们是物流公司,现在是公司预收客户50000块钱,我做的是:借,库存现金 50000,贷,预收账款 50000,后来这笔钱公司代为购买了车辆保险和购置税,还有3400块钱退给客户,我怎么做账呢,请老师帮忙。
老师,客户拿车辆来我这边抵押贷款,现在没钱赎回车辆,我们把车卖了怎么做分录,收的钱还是亏损的
老师,我们是典当行的,上个月有个客户当车1万块钱,这个月到期了没有能力赎回,我们把客户的车辆卖了价格是9000亏了1000块钱我们这个要开发票吗?
老师 我们公司实际是做玉石批发的 但看到营业执照上是专业技术服务业 税费种核定还有消费税 这是不是有问题
老师,请问是建信融通的款,怎么做账
老师收到客户败诉合同尾款、律师费、违约金等,之前未计提管理费,如何记账,平账!
老师,外贸出口机床里面的刀具,刀具是产品,不是配件,这个属于限制出口吗
老师,您好,幼儿园属于事业单位,举办者是上级单位,收到举办者的资金,打款备注投入办学资金,要入实收资本吗
老师好,员工今年1—8月自己缴纳的灵活就业社保,9月要补发给员工1—8工资工资包括员工前期自己缴纳的社保,他这种情况明年年初在汇算清缴时可以把1—8月缴纳的社保在个税申报税前扣除部吗?
请问:这道题选b错在哪里?
朴老师别接,抢题第一名,经常答非所问 老师您好:这是一道土增的题,为什要减去购置成本
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
是的,老师,并没有计提固定资产哦,因为车辆是人家的,当月赎回,只不过是客户没钱赎回我们卖了,当时支付当金是20000给他,现在车辆才19000,亏了一千块钱,怎么做分录
你必须做固定资产,你做不了库存商品,你单位又不是销售这个的。
老师,你做的分录不对,你这样做车辆是变成是我们的车辆了,车辆是顾客的,他没钱赎回,我们变卖了,还当金19000给我们,剩下1000块钱是我们亏钱的,怎么做分录
借银行 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款。
不是主营的你就把主营放到其他业务收入其他业务成本
老师,这样更不对,你看清楚我问的问题?我们支付放贷款是借应收账款20000贷银行存款20000,现在卖车得到的钱归还我们当金借银行存款19000,贷应收账款19000。1000的差额亏损分录吗?实际上卖车不够我们支付的当金啊?
怎么就变成我们的收入啊?我们放贷只收利息,现在是卖车还款赎车款给我们?
借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入应交税费。
不做收入你做什么的?你们单位不是收到了钱,那你想走代收代付吗?走代收代付你有证明吗?因为是你拿着车,这个车销售出去的。
A欠你的钱,然后B支付的不是 应收账款一直挂账
你走代收代付需要出委托书借银行房款 营业外支出 贷应收账款a。
老师我们卖的车并没有开发票,当时支付当金借应收账款,贷银行存款,现在客户没钱还款给我们了,我们拿客户车辆卖了19000现在是怎么做吗?正常做?
当时开具了当票给客户了,现在收到卖车款19000怎么平账?
借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入应交税费。老师,直接这样做可以吗?不做固定资产了
借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入 应交税费
税率是多少吗?我们是小规模的,可以是1吗?
税率,增值税税率1%的。
借其他业务成本,贷应收账款2万老师这笔分录我不理解
就是这个车的成本。
当金收不回来放入成本核算是吗?
不是的,你他抵扣了你单位的这个欠款做成本。