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老师,客户拿车辆来我这边抵押贷款,现在没钱赎回车辆,我们把车卖了怎么做分录,收的钱还是亏损的

2023-10-13 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 15:22

你好,当时办理了过户是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:22

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:36

是的,老师,并没有计提固定资产哦,因为车辆是人家的,当月赎回,只不过是客户没钱赎回我们卖了,当时支付当金是20000给他,现在车辆才19000,亏了一千块钱,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:38

你必须做固定资产,你做不了库存商品,你单位又不是销售这个的。

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:39

老师,你做的分录不对,你这样做车辆是变成是我们的车辆了,车辆是顾客的,他没钱赎回,我们变卖了,还当金19000给我们,剩下1000块钱是我们亏钱的,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:40

借银行 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:40

不是主营的你就把主营放到其他业务收入其他业务成本

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:43

老师,这样更不对,你看清楚我问的问题?我们支付放贷款是借应收账款20000贷银行存款20000,现在卖车得到的钱归还我们当金借银行存款19000,贷应收账款19000。1000的差额亏损分录吗?实际上卖车不够我们支付的当金啊?

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:46

怎么就变成我们的收入啊?我们放贷只收利息,现在是卖车还款赎车款给我们?

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:47

借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入应交税费。

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:47

不做收入你做什么的?你们单位不是收到了钱,那你想走代收代付吗?走代收代付你有证明吗?因为是你拿着车,这个车销售出去的。

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:47

A欠你的钱,然后B支付的不是 应收账款一直挂账

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:48

你走代收代付需要出委托书借银行房款 营业外支出 贷应收账款a。

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:52

老师我们卖的车并没有开发票,当时支付当金借应收账款,贷银行存款,现在客户没钱还款给我们了,我们拿客户车辆卖了19000现在是怎么做吗?正常做?

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:54

当时开具了当票给客户了,现在收到卖车款19000怎么平账?

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:55

借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入应交税费。老师,直接这样做可以吗?不做固定资产了

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:56

借其他业务成本,贷应收账款2万, 借应收账款19000 贷其他业务收入 应交税费

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快账用户1286 追问 2023-10-13 15:57

税率是多少吗?我们是小规模的,可以是1吗?

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:58

税率,增值税税率1%的。

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快账用户1286 追问 2023-10-13 16:00

借其他业务成本,贷应收账款2万老师这笔分录我不理解

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齐红老师 解答 2023-10-13 16:00

就是这个车的成本。

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快账用户1286 追问 2023-10-13 16:04

当金收不回来放入成本核算是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-13 16:05

不是的,你他抵扣了你单位的这个欠款做成本。

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2023-10-13
您好,这个的话是需要开票的
2023-12-08
最终的销售价格是130326吗。
2025-04-26
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2025-04-26
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-26
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