您好,是不需要缴纳增值税。

在自家酒店请客吃饭消费需要视同销售缴纳增值税吗?
在自己的酒店请客吃饭是否要视同销售
我公司提前买了酒水,在招待客户吃饭的时候自带买的酒水。该酒的发票名称是开的酒类,请问该酒水是否需要增值税视同销售,是否需要所得税视同销售?
我公司提前买了酒水,在招待客户吃饭的时候自带买的酒水。该酒的发票名称是开的酒类,请问该酒水是否需要增值税视同销售,是否需要所得税视同销售?
在建工程领用自产产品视同销售吗?需要交增值税、消费税吗?
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
为什么呢?
您好,因为可以按照企业福利处理,对应的进项税转出,而不是视同销售缴纳增值税。
是请非公司员工吃饭 怎么是按照企业福利处理呢?
您好,这样处理可以节约增值税,否则按公允价值计算,增值税需要缴纳较多。
老师的意思就是把这个招待费作为员工内部的福利处理 不用缴纳增值税 是吗?
您好,是采购部分的进项税转出,不需要按公允价值计算增值税,缴纳的增值税金额降低,同时要考虑福利费14%的限额。
哦 我理解成:自家酒店招待客人 是自己做处理的菜品 相当于自产的 所以就把它当做视同销售
您好,您的理解是非常正确的。但是需要缴纳较多增值税。因为公允价值计算增值税要大于原材料部分进项税转出。
就是说相当于把它作为购买的产品用于集体福利 直接做进项税转出是吧?
您好,是的,您的理解非常正确。
那这样的话 购买的产品招待客人 应该属于个人消费吧 是不是也一样做进项转出呢?
您好,是的,您的理解十分正确,是需要进项税转出的。
好的谢谢老师 祝节日快乐、工作顺利!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!