你好!现金盘点金额建账,银行按余额表金额建账,往来账可以发询证涵确定,如果最终借贷方不平差额可以先放在待处理财产损益
老师好, 找了份新工作 是装饰公司的财务,主要管内账 账很乱,账本没有期初余额和结存余额 往来账也没有结存余额,就登记了那个客户应收,或应付,没有核算总额,出纳账也是没有期初,没有结存,余额,这个我应该怎么理这些账
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
早上好老师,我想问一下假如交接过来一个账,是通过表结法来结账的,交接过来的时候没有结账,也就是有余额,但我们是按月结账,假如十月份接手的,录期初需要余额为零,那应该怎么处理呢
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
你好 老师 我问一下有偷税行为的企业犯罪必须在信用中国中公示吗
2025年上半年,本企业总的税费负担水平如何变化?我们只有增值税、附加税、印花税,只要算这几个吗
法人以自己名义购买的手机,开具的是个人抬头发票,这个可以入账吗?分录怎么做
预付给A公司款,B公司开来发票,需要补什么资料?
老师,你好,我想问,我们公司售电给公交公司,这个月才结算去年到现在的费用,这个月才开票。那么这样挨算滞纳金吗
老师,我想咨询一下,我们老板不是有几个公司嘛,现在都比较缺成本,老板娘的工资老板让只做五千,老板意思就喊个体开票,我怎么样说服老板给他说让他把老板娘工资做高点,不走个体呀,因为现在个体开出来的票好多税务局不认了
退税资料首单是谁检查,是自己税管员么还是谁
增值税申报表25栏出现很大的负数
企业所得税应纳税所得額=收入一成本一费用,请问这里的费用包括交的增值税,附加税和印花税吗?
公司缴纳房产税时,没有将契税及附加一起缴纳房产税,如果我把契税从固定资产转出,那么我该转到哪个科目合适
银行账压根就没有,没有看见,就是说银行按余额建账吗,那以前没有账本的银行账就不用管了,是吗
这个公司还有出库,入库表这些的,全部没有期初和结存,好乱的
你好!存货需要实际盘点的
实际盘点后,以前的数据怎么处理,都没有原始单据
你好!你不是内帐吗?按盘点金额舰长就可以
是的,就是按盘点的存货那个金额建账就可以,对吗,以前就不用管了吗,还有内账是不是就不用原始单据啊
你好!内帐也需要单据,你现在不是没有吗所以从你接收开始计算之前的不在合算
因为涉及销售员出去,他们要买饮料或者吃饭,好像都是他们先自己垫钱,再回来报账,这样是不是凭票报账,如果公司没有备用金,怎么挂这笔帐啊,是不是就相当于公司欠他们钱?
你好.其他应付款科目下核算
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢