你好!现金盘点金额建账,银行按余额表金额建账,往来账可以发询证涵确定,如果最终借贷方不平差额可以先放在待处理财产损益

老师好, 找了份新工作 是装饰公司的财务,主要管内账 账很乱,账本没有期初余额和结存余额 往来账也没有结存余额,就登记了那个客户应收,或应付,没有核算总额,出纳账也是没有期初,没有结存,余额,这个我应该怎么理这些账
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
早上好老师,我想问一下假如交接过来一个账,是通过表结法来结账的,交接过来的时候没有结账,也就是有余额,但我们是按月结账,假如十月份接手的,录期初需要余额为零,那应该怎么处理呢
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
银行账压根就没有,没有看见,就是说银行按余额建账吗,那以前没有账本的银行账就不用管了,是吗
这个公司还有出库,入库表这些的,全部没有期初和结存,好乱的
你好!存货需要实际盘点的
实际盘点后,以前的数据怎么处理,都没有原始单据
你好!你不是内帐吗?按盘点金额舰长就可以
是的,就是按盘点的存货那个金额建账就可以,对吗,以前就不用管了吗,还有内账是不是就不用原始单据啊
你好!内帐也需要单据,你现在不是没有吗所以从你接收开始计算之前的不在合算
因为涉及销售员出去,他们要买饮料或者吃饭,好像都是他们先自己垫钱,再回来报账,这样是不是凭票报账,如果公司没有备用金,怎么挂这笔帐啊,是不是就相当于公司欠他们钱?
你好.其他应付款科目下核算
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢