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Q

收到对方汇款39400.实际货款为24900。返回给对方差价9550.开出发票金额29850。 具体怎么入账?

2020-10-03 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 16:03

你好! 借银行款款 39400 贷应收账款 29850 预收账款9550(或其他应付款) 开发票 借 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户8019 追问 2020-10-03 16:13

用银行返对方9550,现金返4950。

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齐红老师 解答 2020-10-03 16:23

你好!一共返还多少?你不是说差个是9550吗?

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快账用户8019 追问 2020-10-03 16:30

9550是用银行返的,4950是现金返的。

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齐红老师 解答 2020-10-03 16:36

借银行款款 39400 贷应收账款 24900 借银行款款 39400 贷应收账款 29850 预收账款9550(或其他应付款) 退回 借 预收账款(或其他应付款) 贷现金 银行存款

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你好! 借银行款款 39400 贷应收账款 29850 预收账款9550(或其他应付款) 开发票 借 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-10-03
借应付账款5万, 贷银行存款4万, 营业外收入1万
2024-02-22
可以这个,对方没有说多要求你们开红字信息表吗,那先抵扣挂着,
2020-09-22
借库存商品贷银行 按返利之后的入
2021-10-13
你好,这个差额可以忽略。如果你想要调整成一样的,必须是一样,那你借银行存款贷固定资产清理应交税费,你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
2025-04-16
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