库存现金 银行存款 固定资产 生产成本 预收账款 应收账款 预付账款 应付帐款 短期借款 应付职工薪酬 应交税费 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 学堂有运输的课程可以看下

请问有老师做运输行业吗?我前期公司未做账,我现在建账的话是要用到哪些科目。多谢老师
老师,建筑行业没做过,现在面试了一家小建筑公司,还没有建账,前期有代理记账公司在做,我接手做的话会不会很难呀
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
老师,刚到一家小规模公司,前会计走了1个多月,没有套账,只有科目余额表,中期建账就用前个月科目余额表各科目余额的期末余额做我现在期初余额做账,可以吗?需要本年累计吗?
老师运输公司我建帐套时企业类型选择的运输行业,公司购买的冷藏车我在做账时,成本类里的科目是辅助营运费用,没有主营业务成本,请问是企业类别选错了,还是怎么做
老师,公司借出一笔钱给银行用于过流水,最后这个钱会以利息免息来补,这笔钱出去应该怎么做账呀
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。 怎么做分录,以及怎么做成本摊销?
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师,我企业是林业自产农产品销售企业,一般纳税人。 在11月已跟客户签订购销合同并收到合同保证金122万元,同时在11月份已开木材款发票(免税)100万元给到客户,木材还没有拉给客户。这种情况怎么做账老师?
11月付款,12月开的发票,11月需要计成本,按不含税金额借:成本 贷:预付账款 以发票为附件可行?
已经进入在建工程科目 跨年度了 可以进行冲销吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
谢谢老师,我还以为要些其他科目
老师,公司是做运输中介赚差价的。也是这些科目吗
主要是做内账
这个公司是一般纳税人,但是外账有专门会计做。这次我是整理内账
是的 一样的科目的
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快
工作愉快
非常感谢 节日快乐