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代帐会计的货币资金与实际的不一致,他全是走的库存现金,这个企业过个一年半载以后要注销,请问老师后面应如何调整货币资金与实际一致,分录怎么做,谢谢

2020-10-04 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-04 23:46

同学,将库存现金账上的和实际的差额做 借 银行存款 贷 库存现金

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快账用户3102 追问 2020-10-04 23:49

老师,这个企业有将近10年了,一直都是这样的,只用这一个分录就可以了吗?需要分期调整吗?

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快账用户3102 追问 2020-10-04 23:50

代帐会计说付的代理费太少只能这样做,让我后期慢慢调整,我现在是一头雾水不知道怎么调

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齐红老师 解答 2020-10-04 23:54

同学,可以先这样做一个以前年度调整,后面的话就按照银行存款和库存现金严格区分开来真实反应

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快账用户3102 追问 2020-10-04 23:57

老师您能告诉一下分录怎么写吗?

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齐红老师 解答 2020-10-04 23:58

同学,这个不涉及损益科目,只是库存现金和银行存款之间的转换。借 银行存款 贷 库存现金

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快账用户3102 追问 2020-10-05 00:01

老师您的意思是以前全部调整,下个月就按照真实的就可以了?

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齐红老师 解答 2020-10-05 00:02

同学,是的,把期初数调整一下,当期正常做就好了,以前年度的报表已经报出,没办法进行变更了

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快账用户3102 追问 2020-10-05 00:04

嗯嗯,好的谢谢老师,困扰了一下午。

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齐红老师 解答 2020-10-05 00:16

同学,很荣幸为你解答难题

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同学,将库存现金账上的和实际的差额做 借 银行存款 贷 库存现金
2020-10-04
您好 这样的单位不要接 接了的话 有风险
2020-08-10
你好,什么原因产生的要反击当冲?做了相关的凭证了吗?把具体的分录写一下我看看。
2021-12-04
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022-11-22
你好,可以先整理一下思路,计提社保、公积金的分录,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保、公积金。 支付时,借:应付职工薪酬-社保、公积金,其他应收款-个人社保公积金,贷:银行存款。 发工资扣除个人社保公积金,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保公积金。 收到总公司付款,借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。 按照这个思路去调整就可以了。
2020-08-29
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