同学,将库存现金账上的和实际的差额做 借 银行存款 贷 库存现金
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
代帐会计的货币资金与实际的不一致,他全是走的库存现金,这个企业过个一年半载以后要注销,请问老师后面应如何调整货币资金与实际一致,分录怎么做,谢谢
老师,您好!总账调整营业收入后怎么调表啊?具体情况是1月预收冲收入做多了30万,反结账红字冲回预收了,后面这30万预收又冲回收入了。现在资产负债表和利润表本期金额都与总账一致,可是利润表本年净利润少了30万,加上就能跟总账本年净利润一致了,可是利润表本年金额其他与总账一致的,营收也是与实际一致的,请教老师这哪里出问题了,需要怎么调整才好,谢谢老师
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
老师,请问一下个人独资企业的,现在注销不了,需要流水,以前没有开公户的。这个员工收钱的。咋整 补账税管员也想跟账本能一一对应,跟公户一致(之前没有开公户的。现在走流水) 那我能不能 先让实际收钱的人,转钱进来,借银行存款,贷其他应付款 —员工名字 这个需要什么证明嘛? 开票出去了,借应收账款 贷主营 应交增值税 还是收钱这个人存现金进来但是不是法人啊,借银行存款 贷库存现金 。借库存现金 贷应收账款 。 我这个需要怎么走一遍流水比较好锕
@董孝彬老师 上个问题 工装的主要支出就是人工吗 ,如何做到合理拆分业务,我们是一般纳税人主要是卖板材 有时会提供工装,如何拆分降低税率
老师请问一个员工在公司做一个月,工资是微信发放,那这个人可以缴纳个税吗?没缴纳社保?
我未税进来1个商品,我可以用1个点的普票开进来,剩下的全额补税可以吗?
老师,自然人给我开了一张发票,涉及到他的个税,税务局说我们企业给他代扣代缴,怎么交呢 有具体流程吗
备用金属于借款吗?年底前要还回来吗?如果要还回来有没有其他方式?因为钱已经用掉了 平时公司产生的房租,水电,话费,发货费,日常办公等产生的费用没有发票要怎么报销?
老师,:9月发了张三2万工资(不在职的,)10月发了张三1万,现在她说不能发她工资,她在别的有工资,这样会对她汇算清缴的税变10%,她意思要把工资退回,,可以吗,做账,当9月她把现金退回我们了,写了收条。我们10月把钱存回公户银行,这样就取消9月申报
老师,我是武术培训机构,企业所得税方面有优惠政策吗?
老师,请问可以帮发一份资产负债表和利润表各自科目的预警指标及计算方法吗?
老师养老院五保户政府补助598元生活费,这都包含了哪些,各项标准比例都占多少呢。
按照定额结转成本,那完工产品入库是按照定额结转,还是按照实际分配结转?
老师,这个企业有将近10年了,一直都是这样的,只用这一个分录就可以了吗?需要分期调整吗?
代帐会计说付的代理费太少只能这样做,让我后期慢慢调整,我现在是一头雾水不知道怎么调
同学,可以先这样做一个以前年度调整,后面的话就按照银行存款和库存现金严格区分开来真实反应
老师您能告诉一下分录怎么写吗?
同学,这个不涉及损益科目,只是库存现金和银行存款之间的转换。借 银行存款 贷 库存现金
老师您的意思是以前全部调整,下个月就按照真实的就可以了?
同学,是的,把期初数调整一下,当期正常做就好了,以前年度的报表已经报出,没办法进行变更了
嗯嗯,好的谢谢老师,困扰了一下午。
同学,很荣幸为你解答难题