您好,您的图片的金额应当是负数。

老师,请问下,我的财务费用利息收入,做账时借:银行 借:财务(负数) 到月底结转的时候是系统一次结转,如图,最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额,要怎么调整?
老师好,我收到存款利息,我做借银行存款,贷财务费用——利息收入 我期间损益结转的时候出现负数,我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等,就是差这笔21.67,我该怎么办 我是个体户,这个做内账的
老师,请问一下,账上有以前年度损益调整科目,也结转到了未分配利润,但是资产负债表上“未分配利润”金额和利润表上的“利润总额”金额刚好相差的就是以前年度损益调整科目金额。申报电子税务局财报时候,审核不通过,怎么处理呢?
资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,金额刚好就是每个月的利息收入,收到利息,分录是这么做的,借:银行存款,贷:财务费用-银行结息,有什么问题么
老师,银行利息收入记财务费用贷方,金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉,现在是要怎么更改错账?会计分录怎么做?往年的错账也要怎么更改?以前的分录是 借银行存款 贷财务费用-利息收入 借本年利润 贷-财务费用-利息收入负数 利润表也取不到数
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
做账的时候是借:银行,借:财务(负数) 结转的时候不是 借:财务费用 贷:本年利润 吗?
正常不是 借:银行 贷:财务费用 那结转不就是 借:财务 贷:本年利润 怎么会是借财务(负数?) 要是负数应该到贷方了吧?
您好,入账的是借财务费用(红字),结转的分录是贷财务费用(红字)
您好,所以您结转还是借方正数,证明您做账是贷方正数,是不准确的。
我入账的时候是 借:银行 借:财务(负数) 呀,那结转的时候 借方的财务(负数)不就变成借方的正数了吗?而且这是自动结转的呀。我借账的时候是没有错的呀。
您好,不是您理解的。对于软件结转,只分借方贷方,结转与记账方向相反金额相同。根据您的图片,就是财务费用~利息收入记账在贷方正数。
嗯嗯,问题我自己已经解决了,谢谢。
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!