你们需要交增值税的吗

老师,我们是个体户,7月份开业,现在报第二季度的税,增值税已报过,附加税里面的计税依据要填增值税的金额,1栏下面的数据怎么改不了?
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
老师,小规模纳税人第二季度只开了不含税普票392079.2元,税额,3920.8,这是税盘里面的数据,1%税率,填写增值税申报表该怎么填啊,一直比对通不过…
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
不需要,第二季度的开票金额是19554.87元
返回首页看下应该是自动申报了
还是未申报?
这个是增值税的 你申报的附加税
我增值税昨天已经报过了,它的状态怎么还是未申报?
不清楚,你点了扣款吗 需要点申报然后点扣款
点过了,老师你看下上面的红字,是不是不需要再申报了?
你点时时扣款试下的
点不了,上面全是灰色的,只有扫描扣款可以点
看红字是显示申报了
那我们那个附加税在哪可以看是不是自动申报了?
老师,你看下上面的红字附加税已申报,是不是点删除就可以了?然后再操作填什么税?
为啥点删除 自动申报了就不需要你们申报了
那我下一步怎么操作?把下面的这些税全部申报吗?
附加税不需要申报 你们还有哪些税种
麻烦老师你看下,还有哪些需要在电子税务局申报的?
个人所得税查账征收和核定率在自然人电子税务局 定期定额的在电子税务局
我们是查账征收,电子税务局不需要在申报其他税种了吧?
是不需要的 都申报完了