你好,以后收到的营业额计入收入
老师好!我公司上一任会计留下来的账:实际收到营业额挂其他应付款,把营业额再转到另一个公司挂其他应收款,我9月份接的时候老板叫按实际的做,请问这账万怎么衔接呢
请问我公司应付款从一月份到现在挂的一个英文名字,老板说要在把英文名字的账全部放在应付款和美这家公司账上,最后的应付款金额告诉我,但是调后贷方余额很多,和他实际未付的应付款金额对不上,请问怎么调?
老师 我想问 我们发生业务的时候未收到款都挂的应收应付往来账,实际收款了才去消账,但是有一个问题,实际收钱的时候和我挂往来账的金额是会有误差的,这种我到月底我如何才能统计出来我的主营业务收入和主营业务成本呢?
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师好请问一下,公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下,而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的,我现在是把她原来做的分录冲销好,还是不做任何处理好?
老师,我们给客户谈价格都是谈的含税价,但是这个客户是个中间商,最终要不要开票还要看他的客户怎么说,那么定价的时候是按含税价合适还是按不含税价谈合适,有什么区别?
通行费电子普票能抵扣增值税吗
老师您好请问一下酒店停车场把客人的车玻璃弄坏了,赔偿费做什么费用
给员工上的商业保险可以抵扣进项税吗
暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款暂估,发票收到后做什么分录?
老师您好,我现在接手一家酒店会计工作,老板说要填报税收预测,请问这个在哪里填报
老师,我想问问,我公司被自查到了需要补税,但是我不知道补税的原因是什么
车学堂注销了怎么办 看看怎么弄
塑料制品*甲片胶片。老师您好,发票可以这么开吗?请帮忙查一下这样开出来的发票,是否合规。我怕有税收分类编码要求。
老师,请问一下,保险佣金所得税扣除是怎么计算的呀