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老师好!我公司上一任会计留下来的账:实际收到营业额挂其他应付款,把营业额再转到另一个公司挂其他应收款,我9月份接的时候老板叫按实际的做,请问这账万怎么衔接呢

2020-10-06 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-06 23:33

你好,以后收到的营业额计入收入

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你好,以后收到的营业额计入收入
2020-10-06
你好!不建议直接转了。先问下老板,看老板的意思
2023-06-20
你好,什么时间成立的?工商年报怎么做的?
2023-03-03
你好!你实际收款跟主营业务收入其实没有什么关系。 你那个误差,是计入到营业外收支
2021-11-02
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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