你好,要先计算收益缴税的,和销售货物一样,货款没有收回先交税

以自有资金对外投资,按照合同约定每季度收取固定利润3000万元(含增值税),由于被投资方资金紧张,本季度未收到应收的固定利润。 这种情况下还要缴税吗?
28.某公司计划进行某项投资活动,有甲、乙两个投资方案资料如下:(1)甲方案原始投资150万元,其中固定资产投资100万元,流动资金50万元(垫支,期未收回),全部资金用于建设起点一次投人,经营期5年,到期残值收人10万元,预计投产后年营业收人90万元,付现成本50万元。(2)乙方案原始投资额150万元,其中固定资产120万元,流动资金投资30万元(垫支,期末收回),全部资金于建设起点一次投人,经营期5年,固定资产残值收人20万元,到期投产后,年收人100万元,付现成本60万元/年。己知固定资产按直线法计提折旧,全部流动资金于终结点收回。已知所得税税率为25%,该公司的必要报酬率是10%。要求:(1).请问对该项目估值时,应该采用现金流量还是会计利润作为估值的依据?为什么?(2)请计算甲、乙方案的每年现金流量;(3)请计算甲、乙方案的净现值;(4)请帮助公司做出采取何种方案的决策
增值税某金融机构为增值税一般纳税人,以1个季度为纳税期限,2019年第二季度发生下列业务:(1)提供贷款服务取得不含税贷款利息收入1200万元,提供货币兑换服务取得不含税收入25万元。发生人员工资支出65万元。(2)转让金融商品,卖出价10557.60万元,另发生手续费支出,取得增值税专用发票,注明金额9万元,税额0.54万元。该批金融商品买入价4536.80万元。上述卖出价与买入价均为含税价格。(3)以自有资金对外投资,按合同约定每季度收取固定利润3000万元(含增值税)。由于被投资方资金紧张,本季度未收到应收的固定利润。1(4)购进办公设备取得增值税专用发票,注明税额68万元,为改善服务条件,2019年5月购买写字611楼,取得增值税专用发票,注明税额1530万元。16假设本期取得的相关票据均符合税法规定,并在当期按照规定认证抵扣进项税额。根据上述资料,回答下列问题:【1】业务(1)的销项税额是()万元。【1.5分】
2、位于市区的甲金融机构为增值税一般纳税人,本年第三季度业务收支情况如下(1)取得贷款利息收入2000万元,另外取得加息、罚息收入120万元。(2)开展股票买卖业务,买入价为950万元,卖出价为1100万元3)取得结算手续费收入190万元,结算罚款收入10万元。(4)将2亿元人民币投资于某商业企业,每年收取固定利润1500万元。5)为电信部门代收电话费,当季度收入为580万元,支付给委托方价款520万元(6)受公司委托发放贷款,金额为3000万元,贷款期限为3个月,年利率为%,已经收到贷款企业的利息并转交给委托方,银行按贷款利息收入的10%收取手续费。7)购进办公用品一批,取得增值税专用发票,价税合计金额为22.6万元(8)购进办公楼一幢,取得增值税专用发票,价税合计金额为1090万元上述收入均为含税收入,上述增值税专用发票本年第三季度均符合抵扣规定,计算甲企业的增值税,每一步分开写
2、位于市区的甲金融机构为增值税一般纳税人,本年第三季度业务收支情况如下:(1)取得贷款利息收入2000万元,另外取得加息、罚息收入120万元。(2)开展股票买卖业务,买入价为950万元,卖出价为1100万元。(3)取得结算手续费收入190万元,结算罚款收入10万元。(4)将2亿元人民币投资于某商业企业,每年收取固定利润1500万元。5)为电信部门代收电话费,当季度收入为580万元,支付给委托方价款520万元。(6)受公司委托发放贷款,金额为3000万元,贷款期限为3个月,年利率为5%,已经收到贷款企业的利息并转交给委托方,银行按贷款利息收入的10%收取手续费。7)购进办公用品一批,取得增值税专用发票,价税合计金额为22.6万元(8)购进办公楼一幢,取得增值税专用发票,价税合计金额为1090万元。上述收入均为含税收入,上述增值税专用发票本年第三季度均符合抵扣规定。要求:计算甲金融机构本季度应纳增值税。分开写这就是完整题目不能追问好像系统有问题
小规模公司股权转给姐姐可以零元转让吗牵扯什么税?
老师:农业育种公司给外省农户提供亲本和外省的农民签定育种合同,自己可以开收购发票吗?
老师项目被建设局罚款15000其中公司承担1万 5000元项目自己负责 。公司收到了15000的发票,这种要怎么做账?
老师 我这里有一个外贸出口企业 现在申报退税的时候 出现了一下疑点弹窗 销项发票是两种产品 进项发票是三种产品 其调整盘是配件产品 这个提交退税就有了疑点 这个正确录入数量 怎么填写
老师,运输企业,司机工资计主营业务成本,内勤工资计管理费用,对吗
个体户在其他公司上班,经营所得会与工资薪金所得一起汇算清缴的吗
就是小规模纳税人的销项税额,不用交税的,期末贷方有余额,不结转这个余额以后就一直有累计数,可以一直放着不结转会有什么影响吗?
老师好,内账需要装订凭证?
公司想要注销,资产负债表未分配利润是正数,怎么调报表?
收到简易计税专票建筑服务劳务费3个点,我们可以抵扣?