同学,你好!因为当起正常的增值税。进项税额比销项税额大,形成留抵税额。
老师,计算分析题的第三问应交所得税答案是不是错了?如果正确的话为什么综合题的第三小问计算当期应交所得税不考虑递延的影响?
老师您好,我想问下增值税申报过程中,简易计税有预缴税,这个也是在表四中正常填写简易计税的税额吗
第四问,答案是D 但是只是简易计税的算出的税额,正常计税不用考虑吗?
老师,这个题有点疑问 简易计税的服务是进项的10%,也就是对方是简易计税,那我方这部分应该是正常抵扣啊。如果我方是简易计税,那简易计税的部分不可抵扣,正常计算销项税额,但进项税额依旧可以正常抵扣哇
请问,一般纳税人,他的某个项目是符合简易计税的规定,但最后算出来简易计税交的税比一般计税的多,我可以使用一般计税来计算吗,不用简易计税。
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少?
老师您好,有个问题需要咨询,公司主营不是车辆出租,内部关联单位来公司办理业务,使用公司车辆,关联单位给公司交的用车费用,请问是计入其他业务收入吗?然后再缴纳增值税,还需给对方开发票吗?二百多元是不是开收据也可以呢?因为属于零星支出低于五百元
如果一个月销售额400万,毛利8%左右,需要多少费用
你好老师,我买的是终身课件,怎么什么课都不能听了
老师,请问下,我24第四季度暂估的成本50万,做了借库存,贷,应付账款,25年5月发票只来了10万,我现在5月账务怎么处理,汇算我要不要调增纳税调整明细表,27行?