借库存商品贷营业外收入。
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
请问下,我们采购的货物有6000袋,发票和实际付款金额都是6000袋的,供应商赠送了200袋,采购也录入了库存系统,一共是6200袋,请问这200袋怎么做账呢?谢谢老师
老师:您好!我属于商贸公司,签订了销售机床合同后,或者会收到订金或者没有收到定金时,就会去采购机床,一般都是供应商给我司发货时付清尾款。然后机床回来我再发货,到这里做成品入库吗?收入我是一部分按发票确认(公司购买),一部分无票收入(个人名义购买)。做收入同时做出库,结转成本!请问这样一套完整的会计分录是怎么样的呢?请老师给一个完整的分录吧!谢谢老师了
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
老师,会计凭证和收集的原始凭证必须要保存纸质的吗
老师,新公司成立后没有经营,但在上年有发生工资支出,汇算清缴的报表有以前年度损益留存,请问今年新建账这笔工资费用应该怎么做分录才可以衔接以前年度损益?
我们是国企,当初国资以资本金的形式划拨了我们一处房产,现在我们如果把这处房产无偿给交通局,需要缴税吗?
老师,你好公司其他应付款金额大,都是借股东的,这个调账怎么调整
老师报关单出口的币种是人民币,我退税是24年的,要填收汇单,但是我都是韩元收汇的,这样能行吗,能退税吗
老师,卖废旧纸壳,塑料等交增值税吗?
老师,我们是河南地区的,新来的员工下个月给他交社保,那什么时候给他的信息录入社保系统?
纯劳务的小规模,现在超了500万,变成一般纳税人交几个税点
请问打印机350元是否可直接低值易耗?号是说使用超过一年都必须入固定资产?是否看单位管理要求可以不同?
老师 我想查看下 研发相关费用如何入账 从哪个查这个规则
好的,谢谢,单价就是实际采购的不含税单价,对吧
你好是的 可以这么算的