对方可以暂估入账的

老师您好,针对收入部分发票还未开出来给对方做账的时候会计科目怎么做?
老师您好,我想咨询一下,当时我们给对方开了发票,但是当时做账做的是收现金,没有挂对方的往来,后来对方给我们把钱转入公户了,我做调整分录怎么做?
老师,我想问一下,物业公司每月开具的专票与普票,有一部分还未收到对方公司的钱,就没有做收入挂账,这一部分已开票为做收入的部分报税的时候影响吗,因为我这个月申报的时候,用我做的收入减去系统带出来的已开票的数字,出来的应交增值税数字不对
老师您好,请问收到对方公司预付账款,无发票的时候如何做会计分录?
老师,您好,我公司做的业务是视频制作,有时候可能会外包一部分,但是发票还没有开给对方,就回来成本票据了,这个成本发票入什么科目呢
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
800万的合同,25收到并开票600万,剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后?
老师今年多计提了一笔折旧,没有通过管理费用红冲,做的是借累计折旧,贷本年利润,这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额,有没有什么影响,因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了,请老师具体说下
老师,想问下小规模纳税人,免税的部分要记营业外收入是吗,是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
老师,发放的奖金入那个科目,填所得税表的时候是不是应该也并入填写,怎么做账务处理
是不是先作为预收账款,发票开出来再做成主营业务收入冲预收?
你提供了货物,就要确认收入的
那发票还未开,会计分录应该怎么写?谢谢老师,第一实操怕出错
没有开票,也要确认收入及销项税
明白了,电子税局申报的时候也按无票收入申报吧?
是的,你的理解是对的