这个企业所得税和增值税是分开的这个,

老师您好,比如,我申报增值税后,税务系统显示缴款金额3万,然后再去申报季度企业所得税,是不是税务系统金额就变了
老师您好,现在税务系统显示的待缴款金额是增值税和附稅还有印花税一万,,如果所得税两千块钱,填表以后税务系统会显示待交12000吗,所得税在哪里显示的
老师您好,请问小微企业上季度增值税税金预缴金额余额100元,申报书国税系统显示预交金额余额为100元,是没有问题的,但是在下个季度申报时,国税系统显示增值税预交金额余额为92元,少了8元,这个8元要怎么做调整?可以计入:借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元吗? 感谢您的解答!
您好老师,因为上一季度申报企业所得税的已经缴款了,但是后面发现有问题就修改了几次,但是在这一季度申报企业所得税的时候系统没有显示已缴纳税款,要怎么办?
老师好请问小规模纳税人,季度开票没超过三十万,申报增值税不显示本期开票金额吗?企业是酒店,二季度每月就开了几千块的发票,申报时系统数据为零!
能原材料到库存商品,然后库存商品到主营业务成本不?
小企业会计制度,无法支付的其他应付款应该怎么做会计凭证?
老师,我们是一家餐饮个体户。我想变更法人。平常有申报工资薪金所得。但是还没到报税期,无法申报工资薪金。我想问一下,个体户变更法人在税务上必须申报完工资薪金所得才行吗?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
不会影响这个是分开申报的,
现在税务系统显示的待缴款金额是增值税和附稅还有印花税,那分开的话填表以后税务系统会显示待缴款金额增加吗
那需要看你这个填写是啥表,
待缴款金额是增值税和附稅还有印花税 要是没有改变增值税,附加税,印花税数据,那这个还会是这个