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你好 老师 我们是一般纳税人,7月开了一张发票 之前有留抵,抵完后还得交30,那么分录都是怎么做啊?

2020-10-09 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-09 14:33

同学你好!这个的话 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户8138 追问 2020-10-09 14:47

老师 您写的我不明白 您看图片这样对不对?

老师  您写的我不明白  您看图片这样对不对?
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齐红老师 解答 2020-10-09 14:51

图片的话 我觉得第二个分录 没必要的 就1,3两个 就可以了

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同学你好!这个的话 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-10-09
6月份 借应交税费应交增值税销项税额12467.08 贷应交税费应交增值税进项税额27200.7 借方应交税费应交增值税转出未交增值税14733.62
2022-08-17
同学你好 这个转出就可以了
2023-09-19
同学你好 对的 可以少一点
2022-05-17
您好,需要做分录,借应交税费未交增值税29475.66贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)。最后应交税费应交增值税的余额为零。
2020-08-17
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