同学您好,您可以从9月份开始建账,期初余额是8月末的余额,年初余额是1月1日的余额,也就是上年12月31的余额,还需要同时填写本年1-8月份的本期借方和贷方累计发生额

老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师,我们收到代帐公司交接的资料。资产负债表和利润表都只到8月份。如果现在建帐的话,可以建9月的吗?期初余额按哪个填?因为现在要报税,是不是没有九月份的帐也无法报税,要先把九月份的帐建好做好。
老师:去年汇算清缴的时候,公司负债5031.89元,但是去找的代帐公司做的帐,今年我在财务里面按照1月份开始建的帐,然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了,但是每个季度申报的时候,他又在申报表里面,怎么办呢?怎么补录一个会计分录合适呢?要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元,然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办,有什么方法可以更正吗?期初输入不进去了,必须是先输入期初,才能开始建帐呢?我是亿企赢的财务软件。
老师好我们是物流公司,7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱,没分明细,只有总收入总支出 余额,现在要把前几个月各个月的帐分明细,应收、应付、应付、未付,11月份支付着九、十月份的帐,十月份也有支付的九月份的,应收账款金额也不是实际收到的, 因为有罚款 ,当时无法查具体多少 ,应收和实付有差价 ,差价是中间利润,我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚
刘艳红老师,继续回答我的问题
核算门诊部制剂科室的工作量,但his系统中无法区分加工费这块到底是丸还是膏,制剂室提供丸膏工作量与我们通过系统上初估的数据是有差异的,那么在这种情况下应该以什么为准核算制剂室们的工作量?
开出去的发票红冲做账的时候直接按之前的分录做红字就可以是吧!那报税的时候系统会自己生成吗
老师,一般纳税人开5万的普票出去怎么交税?第一次开票这个公司?
亚马逊平台卖家,小规模,申请只免不退。我们出口备案那些都完成了,但是到现在还没有完成报过一单,都是有买单报关。请问下,2025第四季度可以申请免增值税吗?
你好老师有公司内部工作流程吗,发一份给我,谢谢
标的资产怎么确认是否存在?
老师你好,净化水设备的税收分类名称。
员工报销入职体检费具体会计分录怎么做
以前年度代扣社保,多扣了,导致有余额,现在怎么冲平啊,会计分录怎么做?
也就是说,我可以按照科目余额表的期末余额填写九月份的期初余额。科目余额表的本期发生额的借方以及贷方,也就是本年一至八月份的本期借方和贷方累计发生额的数。对
是的,是这样的,年初余额会自动生成,您到时候核对一下