你好 开错了 是无法抵扣的。 你们之前没有留抵进项税吗? 就算重新开票也来不及了 都是10月的日期了。 你看系统能不能勾选 ? 先去认证平台去

9月开票给我们的公司把我们税号开错了,这个月我们没有进项了,怎么办阿?有办法补救吗????
老师,10月份客户没有开进项专票给我们,导致这个月要多交增值税,请问还有什么补救办法吗?
我公司为一般纳税人,供应商12月开给我们的进项发票这月发现税号错误,导致没办法抵扣,有什么补救措施吗?
老师,你好,请问一下,我们公司是一般纳税人,对方10月30号给我们开具了进项,但是把我们公司税号开错了,导致我们这边没办法认证进项,我们要怎么处理
个体户开票可以开3个点的吗
老师你好,我公司一小规模纳税人收到增值税专用发票怎么办?
请问小规模纳税人收入年底需要结转吗,这个本身就是再贷方了 借:现银-100 贷:营业收入97 贷:应交税费-增值税3元,
普票开3个点发票 季度超过30万能享受1个点税么
老师,租车发票这个开不出来,下个月可以开不
老师,我带的11个人做央企项目,其中9个人都没经验,我让老板加4000工资他在犹豫,这个?
老师,现在还是季度30万免增值税吗?小规模纳税人
老师 我刚刚增额度, 现在是看到了同意通知书,但是额度并没有变呢
老师,我们销售平衡车的同时有附带赠品给,购买的赠品我们应该计入哪个会计科目的二级明细?赠品有血压计、血氧仪等,购买的赠品计入哪个会计科目的二级明细?详细的会计分录指导一下,谢谢老师
年终奖可以部分人有申报,部分人没有不申报么?
一点都没有留抵,啊啊啊怎么办啊 要交四万多,主要我们每个月都是按到开票的,大概几千,现在没进项要交四万多
老师一点办法都没有了吗
你好 没有的话 你们就无法操作 了。 你们收到发票要检查 。现在没有进项税来抵扣就要多缴纳增值税的 没有更好的办法 。
唉完了完了 因为是自家公司 打死我都没想到 出纳把自家公司给开错
你好 这个现在就要报税缴纳了。