你好!建议记入管理费用…税费

老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!
老师您好,请问小微企业上季度增值税税金预缴金额余额100元,申报书国税系统显示预交金额余额为100元,是没有问题的,但是在下个季度申报时,国税系统显示增值税预交金额余额为92元,少了8元,这个8元要怎么做调整?可以计入:借:营业外支出8元; 贷:应交税费-应交增值税8元吗? 感谢您的解答!
某市居民企业(增值税一般纳税人),2019年度销售货物取得不含税收入6000万元,取得国债利息收入160万元,出租专有技术使用权取得租金收入50万元;全年销售成本3400万元;营业税金及附加为330万元;期间费用1 000万元,其中业务招待费33万元,广告费750万元;营业外支出12万元,其中交通罚款1万元,税收滞纳金4万元,对农村小学直接捐赠了3万元用于翻新校舍,对关系单位赞助支出4万元(非广告性质,而且与生产经营无关);本年用自产货物对外投资,同类货物不含税售价80万元,货物成本52万元,未进行账务处理。要求计算以下数据。(1)2019年该居民企业的会计利润;(2)业务招待费应调整的应纳税所得额;(3)广告费应调整的应纳税所得额;(4)营业外支出应调整的应纳税所得额;(5)该企业本年度的应的税所得额;(6)该企业本年度的企业所得税应纳税额。 老师,这个题咋做的啊
财富公司为居民企业,不是小微企业。2019年经营业务如下:(1)取得销售收入24000000元(2)销售成本10000000元(3)发生销售费用670万元(其中广告费400万元);管理费用480万元(其中业务招待费20万元);财务费用50万元(4)销售税金150万元(含增值税110万元)(5)营业外收入50万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款25万元,支付税收滞纳金5万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额100万元,拨缴职工工会经费2万元,支出职工福利费13万元和职工教育经费11.5万元。计算企业应纳税所得额;捐赠支出在调整范围内170*12%=20.4(万元)为啥乘以12%25-20.4=46000(元)为啥想减(5)“三费”应调增所得额=2-100*2%+13-13+11.5-100×8%=3.5(万元)这个式子哪里来的
某居民企业为增值税一股计税方法纳税人,2021年的会计利润为300万元。2022年初经注册会计师审计发现有以下问题:(1)2021年10月,接受捐赠原材料一批,价值20万,增值税2.6万元,未在账务体现;(2)"财务费用"账户列示两笔利息费用:向银行借入生产用资金200万元,借用期限6个月,支付借款利息5万元;经过批准向本企业职工借入生产用资金60万元,借用期限10个月,支付借款利息35万元。(3)营业外支出60万元(其中符合规定的公益性捐赠支出50万元)。要求:(1)编制该受赠业务的会计分录,并说明对增值税、企业所得税及会计利润产生的影响;(2)计算财务费用的纳税调整额;[3)计算公益性捐赠的纳税调整额。是小微企业
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了