你好,如果是单位购买,取得了专用发票,进项税额是一次性抵扣的 借:固定资产 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老板买了一台机器设备18万,专用发票是可以一次抵扣的吧,做账的时候要怎么做
一个老板有两个公司,是A和B公司,老板购买 一台机器设备,发票开给A公司,但机器又在B公司,是老板以投资的形式把机器设备投资给B公司。B公司又没有发票,怎么入账?是要找第三方评估吗?
老师您好。我们公司是做净水设备的,购买了一个机器人,16万。应该入固定资产对吧。想问下进项税额可以抵扣吗?谢谢
老师你好,我想问一下,我5月份进口了一台机器,开的海关进口增值税专用缴款书,这个可以作为抵扣凭证吧,需要一认证吗?还是直接做账的时候直接抵扣?
老师,农业公司,种植水稻,购置的农机设备以及农机设备的保养维修费用,可以抵扣增值税吗?如果不能抵扣,那么开的是增值税专用发票,怎么入账?现在发生一笔农机设备保养的专票,怎么做会计凭证?
从菜市场买菜100元,如何报销?写收据500以下可以报销吗?什么格式,每月有次数限制吗?
个体工商户营业执照注销也要等20天公示吗?
企业银行存款利息收入,可以用发生的成本相抵么?还是利息收入要申报税金?
“请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接收到企业所得税退税款的会计分录方法。 具体方法如下3: 如果退的是当年的,借:银行存款,贷:所得税费用。2. 如果退的是以前年度的,收到退税款时,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税。结转时,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整。同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。”我们是小企业会计制度,没有以前年度损益调整,那么就是:1.借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 2.结转:借:应交税金-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润 是不是啊
老师,纳税检查应补交税额填在哪栏
老师,采购无进项,一样交增值税吗?
你好老师,我想问一下,个体户一般纳税人,7月28日办的营业执照,8月份改得一般纳税人,之前是小规模,9月份出来一个工资薪金申报,由于是夫妻俩没有雇员,我报得法人老公工资是0.在9月份又改了营业执照,之后10月份就没有工资薪金申报了,这样是不是不用再报工资薪金了
上个季度报了未开票收入,7月份又开票了,这个账务上要怎么处理啊
老师,法人提前打入投资款,需要交税吗?
老师。小规模报税,财务报表填写的,是填写的季报的财务报表,还是3个月的,每个一个一个填写
然后下个月就要做折旧的分录吗
你好,是的,是这样的