你好,这样计算是正确的

老师您好,8月份的产值228万,工资是71万,9月份产值是261万,怎么按照7月份的工资比去记提9月份的工资呢,用71/228*261这样计算对吗
老师您好,公司的帐上个月是代账公司做的,这个月拿回来自己做了,之前8月份计提了9月工资125730,然后9月份银行发放了几个人的累积的工资,有些人工资过万了,是好几个月加起来的,转账的时候备注写了工资,会需要缴纳个税吗?9月月发放工资该怎么做账呢?9月份发放的工资并不是上个月计提的125730
老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元, 借:管理费用—人员工资1万 贷:应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借:职工薪酬应付工资1万 贷:银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借;管理费用—工资1万 贷:应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借:职工薪酬—工资11000 贷:银行存款11000 我这样做可以吗?
老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放,之前是代账会计做的,她没要过工资表,4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了,实际现在工资表出来4月份有11万多,因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的,而且也没有计提社保和扣个税,我现在应该怎么做
比如某员工7-8月无工资,但是直接累计到9月再给他发实际工资,9月本来应该发放30000工资,但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资,应该怎么做这几笔分录呢?计提工资和申报个税的金额是多少?
老师,中级财管里哪些公式可以用到实际工作中?
老师,我想请教一下,我们公司2017年有几张进项发票上游被判定虚开,我们对于这几张发票账务应该如何处理,分录怎么做,谢谢
老师,发票在10.31号找对方单位开的,税务局取得发票里怎么查不到这一笔呢
小规模一个季度开了70万怎么算税额。还有附加税怎么算呢
老师您好,一个公司给员工买社保和公积金,那实发工资就是应发工资4900减社保个人部分减公积金个人部分
请问实缴注册资金后可以随时使用吗
申报个说时候一直显示这个是怎么说的呢,我重新计算税款了怎么一直提交不了呢
发票下载XML格式,纳税人类型空白,是什么问题呢?
老师,买进来东西发票和开出去的发票名称不一致行吗
小规模,进出都没有开过发票,也没走公户的话,用不用报税