你好!借:预付账款 应交税费 贷银行存款 按规转费用就可以
老师,您好,我们公司给我们客户,是一所学校,花钱投资设备拉宽带,但是拉宽带的费用,拉宽带那一方开票只能开给学校,不开给我们公司,请问怎么账务处理?
我们公司是一般纳税人,对方给我们公司开了五万五的网络宽带费专票 是一年的 我们怎么做账呢?
你好,我们付给电信公司18000,是1年的宽带费,对方一次性给我们开出来了,请问如何记账呢,借贷方,详细点谢谢
我们是一般纳税人对方已公司名义给我们开的双桥车租赁费的专票。款项打给对方个人账户。 怎么做账呢
老师,请问一下公司的宽带费,是租户使用的宽带费,我们开发票给对方,怎么写呢?谢谢
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 借:管理费用-服务费 贷:预付账款 这样吗
你好!是的。可以这样处里
网络服务费只能计入管理费用吗
你好!销售费用也可以,看具体使用部门