你好!可以更正申报,不过其实你可以在下个月抵减,没关系的。

老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
8月未开票但是外地预缴了增值税附加税,10月申报扣款了,现在可以更正报表,还是怎么处理
8月开票 9月预缴增值税 第一次申报增值税已交款 后面多申报了一次增值税忘记作废逾期了产生了税费但是未交款 10月份了要怎么处理
工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
请问,上次季报增值税,扣了税钱,但少报了一张票,更正申报,请问已经扣的款和现在要扣的款怎么处理,怎么填写呀?附加税也要改对吧,那更正附加税又怎么填?谢谢
甲公司和乙公司都是国企,甲公司资产广告牌厨具50万无偿移交给乙公司,会计分录怎么做?
一个公司的房子出租给另一公司,合同约定五年后承租方给房租,出租方可以在五年到期时开票确认增值税收入和所得税收入吗?所得税收入要不要按年分摊?谢谢老师指导!
我们是小规模纳税人,缺成本发票。客户老嫌麻烦,货款转给老板微信了,还让我们开普票给他,这边应该怎么处理,怎么平帐?
老师,公司从外面找的两个已经退休的临时工干一个月,可以以工资的形式发放吗,他不能给开发票,这种情况怎么税务筹划呢
其他权益工具投资 处置时影响留存收益的金额=售价-初始成本 为什么不是账面价值
老师,请问公司有股东要退股,是通过公账退给那个股东吗,另外公司要不要代扣代缴个税之类的?
老师,您好,请问下财务主管怎么审核往来?
请问报表应付职工薪酬是负数怎么调账啊
10月份登记的一般纳税人,开具了专票,11月报税期的时候提示是小规模纳税人,不能做一般纳税人增值税的申报,然后就漏报了,现在需要怎么处理?
你好,我们是零售公司。可以进材料,发给委托加工发。他们制好成品,给我们开加工费发票,我们用原材料发票和加工费发票合计成商品,出售吗。
28栏填写这样对嘛
更正以后多余的税款是下次抵扣还是直接退回来
你好!你如果这期抵扣就这样填
这期已经申报扣款了,更正申报后,多交的税款是留下期抵扣,还是退回对公账户?
你好!这个看税务局,一般是留待抵扣的多