你好,去大厅作废一下
老师,公司7月收到个税返还手续费116,这笔收入忘记申报增值税了,月初我已经申报增值税了,也打12366问了,说可以在9月做申报,因为这笔税款要9月申报缴纳,我7月做在应交税费—应交增值税(销项税额),8月也不缴纳这笔税款,但不交这笔税款,这样这个科目产生贷方余额了,怎么做账务处理好呢?
上月申报了增值税预缴税款,然后申请延期缴纳,预缴税款没有入库,这个月开具发票,填写增值税申报表时填写预缴税款抵减,但无法申报,显示分次预交税额不通过,这是怎么回事?
8月未开票但是外地预缴了增值税附加税,10月申报扣款了,现在可以更正报表,还是怎么处理
8月开票 9月预缴增值税 第一次申报增值税已交款 后面多申报了一次增值税忘记作废逾期了产生了税费但是未交款 10月份了要怎么处理
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
需要再跨区域的地方作废 还是企业本地地方作废
一般是需要在跨区域的地方作废