这个进项税额贷应付账款,这个库存商品就会小于应付账款,还有就是付款没有通过应付账款,也会不等
应付账款贷方和库存商品借方余额不一致可能是什么原因导致的
老师,您好,1—11月科目余额表库存商品的贷方余额和主营业务成本的借方余额不一致,库存商品的贷方比主营业务成本的借方多,这是哪里出了问题,要怎么调
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
请问销项税月末结转到未交税费,为什么借方结转数和贷方发生额不一致?是什么原因导致的不一致呢
老师好 应付工资的贷方余额和管理费用-工资的贷方余额金额不一致 是什么原因
老师,我问一下,就像我们企业购进这个包装物正常办理这个入库的手续要求几天之内比较合理呀?
被税务检查收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、然后这部分又重新开了发票、进项可以抵扣,该如何做账嘞?只涉及税、不涉及供应商
老师请问从银行贷款,需要缴纳印花税吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老师报关单在电子口岸怎么打印是横联的?不是出口退税联
老师早上好,我们给客户送礼产生的快递费,开的是专票,请问可以抵扣吗?
老师,这个月的企业所得税季度报表有新增填职工薪酬栏,这两栏具体怎样填,我好像只填了工资,是不是把职工福利也要加上去?
请问我们是一般纳税人,前期库存商品没有按数量计算法,后期可以增加吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,计算工资请假扣除怎么计算?(比如工资5000包含社保个人755.01,公积金个人250),请假1天怎么计算?