你好 ; 你是结转金额 是不是结转错误了 。 你只有销项税发生吗?
请问销项税月末结转到未交税费,为什么借方结转数和贷方发生额不一致?是什么原因导致的不一致呢
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
月末结转增值税,未交增值税是2万,下月初认证发票考虑到税负率进项未全勾选,这种情况是不是会导致实际缴纳和账上结转的未交增值税金额不一致?
原来做账的时候把进项税和销项税都在月末转到未交增值税里面了,那是不是未交增值税的借贷方的发生额和进项税借方发生额及销项税贷方发生额应该是一致的吧?最终未交增值税的余额也就是进项和销项的差额。
前提是原来会计做账的时候把进项税和销项税都直接结转到未交增值税里了,中间发生退货,进项税额借方发生额是负数,月末结转的时候应该是在贷方负数转出到未交增值税,而不能直接在借方正数转出吧。这样会把进项税额的借方发生额直接抵消而导致全年发生额数字有误对吗?
公司收到房东回归的房租押金,之前账户里没有做的其他应收款,现在该怎么入账
我们公司生产一批商品做坏了,然后又重新做一批赔给对方,赔给对方的怎么做会计分录,不收钱的
我们公司要有个兼职的来提供服务,怎么做比较好,我在北京,希望有经验的做过的老师来回答
老师,单位已经一年多没有业务了,但是为了维护上下游关系,还有招待支出,这样可以么?
老师,我家小规模企业,开出的发票既有免税的产品,又有带税的,都是普通发票,合计超过30万怎么交税
买20元物品没有发票,开回来的收据能入账吗?能税前扣除吗?收据盖的是单位章的。
老师问一下,这个外经证预交计税金额是加税合计吗
你好老师,喂牛的酒糟税收编码是啥呢
老师,你好。我们是做快递行业的,我们给甲公发快递,因掉件等原因,按商品价格支付甲公司物货赔偿款,但商品是甲公司的客户乙公司的商品,所从由乙公司给我们开据商品销售发票,请问这样可以吗?(三方签了协议赔偿款付给甲方,乙方开发票)
老师对公账户转款给法人其他股东备注什么合适
是的,结转的是贷方发生额,还是余额?
你好 ; 贷方的话 那说明你要产生缴纳增值税了。 你实际会产生应交税费吗
对,要交税的都在贷方,但借方没有数,等于是没有进项对吗?如果这种情况结转的话就是结转贷方的发生额,因为我们销项税和进项税是分开核酸的
你好; 那就是对的 ; 你到时次月缴纳了就可以 平衡了 。先月末分别结转销项税和进项税
那老师如果销项的借方有数,那用贷方减去借方,月末是结转余额到未交增值税的借方,如果销项借方没有数,月末就结转贷方的发生额到未交增值税的借方
销项税一般的贷方有余额的,除非你红冲了发票,销项税才会在借方,借贷方的余额抵减后再去结转
那如果借方无发生额,月末结转就结转贷方发生额,这样对吗
你好 ; 是的。 就结转你贷方的 数据 到转出未交增值税去 ; 然后在转未交增值税科目去 ; 次月缴纳就平了