你好 ; 你是结转金额 是不是结转错误了 。 你只有销项税发生吗?

请问销项税月末结转到未交税费,为什么借方结转数和贷方发生额不一致?是什么原因导致的不一致呢
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
月末结转增值税,未交增值税是2万,下月初认证发票考虑到税负率进项未全勾选,这种情况是不是会导致实际缴纳和账上结转的未交增值税金额不一致?
原来做账的时候把进项税和销项税都在月末转到未交增值税里面了,那是不是未交增值税的借贷方的发生额和进项税借方发生额及销项税贷方发生额应该是一致的吧?最终未交增值税的余额也就是进项和销项的差额。
前提是原来会计做账的时候把进项税和销项税都直接结转到未交增值税里了,中间发生退货,进项税额借方发生额是负数,月末结转的时候应该是在贷方负数转出到未交增值税,而不能直接在借方正数转出吧。这样会把进项税额的借方发生额直接抵消而导致全年发生额数字有误对吗?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
是的,结转的是贷方发生额,还是余额?
你好 ; 贷方的话 那说明你要产生缴纳增值税了。 你实际会产生应交税费吗
对,要交税的都在贷方,但借方没有数,等于是没有进项对吗?如果这种情况结转的话就是结转贷方的发生额,因为我们销项税和进项税是分开核酸的
你好; 那就是对的 ; 你到时次月缴纳了就可以 平衡了 。先月末分别结转销项税和进项税
那老师如果销项的借方有数,那用贷方减去借方,月末是结转余额到未交增值税的借方,如果销项借方没有数,月末就结转贷方的发生额到未交增值税的借方
销项税一般的贷方有余额的,除非你红冲了发票,销项税才会在借方,借贷方的余额抵减后再去结转
那如果借方无发生额,月末结转就结转贷方发生额,这样对吗
你好 ; 是的。 就结转你贷方的 数据 到转出未交增值税去 ; 然后在转未交增值税科目去 ; 次月缴纳就平了