你好 ; 你是结转金额 是不是结转错误了 。 你只有销项税发生吗?
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
是的,结转的是贷方发生额,还是余额?
你好 ; 贷方的话 那说明你要产生缴纳增值税了。 你实际会产生应交税费吗
对,要交税的都在贷方,但借方没有数,等于是没有进项对吗?如果这种情况结转的话就是结转贷方的发生额,因为我们销项税和进项税是分开核酸的
你好; 那就是对的 ; 你到时次月缴纳了就可以 平衡了 。先月末分别结转销项税和进项税
那老师如果销项的借方有数,那用贷方减去借方,月末是结转余额到未交增值税的借方,如果销项借方没有数,月末就结转贷方的发生额到未交增值税的借方
销项税一般的贷方有余额的,除非你红冲了发票,销项税才会在借方,借贷方的余额抵减后再去结转
那如果借方无发生额,月末结转就结转贷方发生额,这样对吗
你好 ; 是的。 就结转你贷方的 数据 到转出未交增值税去 ; 然后在转未交增值税科目去 ; 次月缴纳就平了