你好 要按原来的发票来红冲。 原发票开建筑服务 红冲开生活服务是不对 。 新发票才开生活服务 开免税税率发票给你们。 让对方重开哦 。

咨询下 我们在4月份开了一张生活服务类的发票 结果开票员在服务项目选择了建筑服务类型 今年生活服务类的免征增值税 我们联系对方发票冲红 对方在填写冲红信息是类型选择了生活服务 请问这样开出的负数发票没关系吗
4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税
尊敬的纳税人: 您好!系统检测到您近期开具了建筑服务发票(开票时选择了建筑服务对应的税收分类编码),但未按规定填写备注栏。根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》等有关规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。请您按要求规范开具建筑服务发票,准确填写发票备注栏,防范相关涉税风险。 老师,收到这样一个通知
你好老师,我们是一家建筑工程公司,目前要开出给对方一张土方工程分包的发票,开票内容选择建筑服务-工程服务就可以了吧?但是税率我不知道应该选择多少,我是在开票系统新增了一个名称,工程服务,但是这个税率里面有9%有3%,不知道要选哪个,我们是一般纳税人,查看之前开票给这类的有一张发票,我看了下也是土方及回填之类的,开票税率是3%,不知道这次可以选3%还是9%呢?我把相关资料附上,麻烦老师帮解答一下
你好老师,我们是一家建筑工程公司,目前要开出给对方一张土方工程分包的发票,开票内容选择建筑服务-工程服务就可以了吧?但是税率我不知道应该选择多少,我是在开票系统新增了一个名称,工程服务,但是这个税率里面有9%有3%,不知道要选哪个,我们是一般纳税人,查看之前开票给这类的有一张发票,我看了下也是土方及回填之类的,开票税率是3%,不知道这次可以选3%还是9%呢?我把相关资料附上,麻烦老师帮解答
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
对方很难说话的 这张也惊动了最高领导开同意的
我们可以自己通过税务这边自己处理吗
你好 你处理不了 。这个是开票方才能处理的。 开错了后期估计税务局也可能找他们的哦 。 开票连大类都能开错 对方财务是故意的吗?
应该不是故意的 现在负数的发票也开出退给他们了
你好 意思是购买方认证了 。 你看能不能这样 把这个红字发票给红冲处理 然后让对方联系税务局删除下红字信息表 在重新开下大类。 不然这个发票这样处理是不对的哦
对方就是嫌麻烦才从4月份一直拖到10月份 我能不能去税务局写个情况说明
你好 这个税务局估计也是让你们自己开票方和购买方来处理的。 你们税务局不能直接处理的。
我刚联系了我们税务专管员 把这个事情和他说了 他说系统里没有预警我们单位 那我可以先放着吗
你好 没有预警 不代表你们不处理哦 。 你早晚都得处理的。
真的不想和那家联系 好麻烦的 哎
先缓下吧 。 后面点处理。 没办法 你遇到了 就得解决问题才行 。