借,银行存款 888 贷,工程结算 800 应交税费 增值税 88 你这里收款直接计工程结算处理就可以了。
老师这些题怎么做呢,尤其是第二道题卡住我了,那个冷却塔之类的金额要价税分离吗
老师,有两个问题不太理解,第一,我们从山东运货回来,由于不够吨位(重量不够)厂家给我们补贴了1200元的运费,例如总货款是1万元,我们只需要支付8800元的货款就可以了,这个凭证怎么做呢?然后第二个问题是:厂家运输回来的产品没有按照我们的要求生产,变成二类品了,所以供应商答应部分损失在货款里面抵扣,例如货款30000元,我们只需要支付26000就可以了,那些这个凭证又怎么做呢,麻烦老师解答一下两个疑问
老师,我这道题自己做也是选30,但我看分录把自己看蒙了,100-80是其他业务收入-其他业务成本,那3和4的分录影响收益的金额是不是-40啊,加10是其他综合收益吗,那他在借方不是-10吗?怎么➕10呢,(3)和(4)不用看公允价值变动损益和其他业务成本了吗?
老师,我这道题自己做也是选30,但我看分录把自己看蒙了,100-80是其他业务收入-其他业务成本,那3和4的分录影响收益的金额是不是-40啊,加10是其他综合收益吗,那他在借方不是-10吗?怎么➕10呢,(3)和(4)不用看公允价值变动损益和其他业务成本了吗?
#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
金额不用价税分离吗
你总的收到888,价税分离800计工程结算的
老师不是银行存款减少吗
不好意思,看成是你收了 借,应付账款 888 贷,银行存款 888 你这是付款,价税分离是在工程施工合同成本里面去分离,你这里是 借,工程施工 合同成本 800 应交税费 增值税 88 贷,应付账款 888
老师,这个是网上查到的,它的做法是这样的
答案已经过时了,现在都是直接抵扣进项了,不存在 两年抵扣,不存在待抵扣的问题了
那老师会计分录是怎样的,你上面的会计分录有点不明白
借,在建工程 800 应交税费 增值税 88 贷,应付账款728 预付账款,160 如果之前有预付的款项,我没看你前面题材,直接用应付处理了,, 之前的 你如果是建固定资产,你直接用在建工程科目核算就可以了,其他不变的
老师不是银行存款支付的吗
你这办理工程结算,没有实际支付就用应付账款 如果已经支付,说明银行存款支付就贷,银行存款。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。