你好 借销售费用200 贷银行存款
返现活动,收1000货款, 开1000元发票,但是需要返现金200元给个人,怎么处理业务
汽车4S店10月底为了拿到厂家实销返利开了一张销项发票含税总额为90000元,这台车客户只交了1000元现金定金,但是车要12月5日才能发货,账务怎么处理??
老师问哈,就是二手中介公司,代理开发商的房子,应收佣金5000,但返佣要返1000,开票又要让我们开5000的票。这个如果走公账,票上怎么体现这个折扣
小规模给个人开发票,客户在企业的开发的APP里买我们的货,先付款200元购货,货款200元转入公账,其中有20元客户可以随时返现金,返现也是从公账上走,这时候顾客要开发票,是开200还是180
请问预存返现,比如存1000元钱留着买货物,商家立马返200现金,分录怎么写,涉及的税费怎么处理,开什么票?另外消费满1000返现金200又怎么处理账务?
老师,请问公司营业收入的现金部分和收银机系统核对后,缺失860元,无法查明原因,公司不要求人员赔偿,怎么做账?
建筑公司,比如说一个项目,需要设备租赁或者提供服务的一些成本,我设备已经在租了,但是钱没付,对方也一直没开发票,那我可以在一季度预提成本的吧? 比如预估这个项目租赁费是20万,我借主营业务成本20万,贷应付账款-暂估20万,这样一季度申报的企业所得税报表,成本就可以增加,是可以这么做的是吗,
老师 请问下月底增值税怎么结转 如5月进项抵扣656.6 税务系统进项票15046.81(未全部报销)销项64516.51
老师甲公司是债务人,丙公司是债权人,现丙公司将其对甲公司的债权转让给丁公司,丙公司是丁公司的债务人,三方签订了债权转让协议,这个是不是正常的业务操作,然后丁公司给甲公司开具发票,甲公司给丁公司支付相应的款项即可
开了发票给客户,客户在结算的时候少付了7万,这个如何操作可以税前扣除
您好老师,注册公司的时候选了线下,但我要线上销售业务,我可以把线下变更到线上吗?
老师:我公司去年卖了一辆旧车,而我把固定资产多写了2万多元导致应该营业外收入2仟多的变成了营业外支出2万多,现在跨年了我该怎么调整
给工地人员支付买菜钱 写备用金 后面直接用发票冲行吗 没有报销单 直接会计做账用油票直接冲掉
老师您好,请问下收到取得异常增值税抵扣凭证的税务通知,怎么写情况说明,发票是员工报销的汽车保养发票
采购发票和出口销售发票的规格型号为空,影响出口退税吗?有没有税务风险?
没有发票
没有发票做账可以 是你单位职工的做工资 不是的汇算清缴调增
就是说我得交1000元和200元所产生的所得税呗
1000的所得税 200支付出去不抵扣不交税
纳税调增了不也等同于缴税吗
之前也是抵扣了 然后调增不是没有变化吗