商业实质 甲 借,无形资产 差额部分 银行存款 49200 应交税费 增值税 380000*6%=22800 贷,固定资产清理 340000 资产处置损益 60000 应交税费 增值税 52000 乙 借,固定资产 差额部分 应交税费 增值税 52000 贷,无形资产 350000 资产 处置损益 30000 应交税费 增值税 22800 银行存款 29200 没有商业实质 甲 借,无形资产,差额部分 应交税费 增值税 22800 银行存款 49200 贷,固定资产清理 340000 应交税费 增值税 52000 乙 借,固定资产,差额部分 应交税费 增值税 52000 贷,无形资产 350000 应交税费 增值税 22800

关于26年开始实施新增值税法,想问一下老师: 总公司给外地分公司移送货物用于销售按照新实行的增值税法来说是不是就不属于视同销售了?那这样的话账务上总分公司之间的抵消分录可以不做了
注册公司时注册资本是50万元,没有实缴,这怎么入账,资金账簿应交印花税吗?
老师,我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?或则计入销售费用怎么做会计分录?
老师问一下,我们一个项目以房抵工程款,房子抵给公司后,甲方也开了房产销售发票给公司,上个季度公司有两套房又抵给下面的供应商了,公司也开了房产销售发票给下面的供应商,进项和销项相等,这个房在异地,还需要异地预交税金吗
老师,我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能直接计入主营业务成本吗?麻烦指导一下会计分录?,谢谢
老师,请问一下没申报工资,不是公司股东。但是公户流水转出备注发放工资,现金分红,快递费等。这个怎么做分录哦?还有不是公司股东,能分红的嘛?还有分红是不是要交20%的个税的?
#提问#老师,办公软件27.4元怎么摊销
进口货物在海关缴纳关税了,如果再卖这个货的话,购买企业还要再缴纳关税吗?
老师您好,我想问下就是我现在开票,因为要跟结算单上面的数字一致,然后我的数量不能变,然后单价后面就有小数585.00032092元,这样行不,我是一般纳税人门窗厂公司
老师,发放工资有个税忘记扣了,或者没有个税扣多了,是不是在后面少发或者补发就行了
甲乙 有没有商业实质的 借贷的差额部分一样的嘛,怎么计算
你计算一下,借和贷总金额,差额就是
好滴,我算下,这些科目是对的吧
是的,科目没问题,你算一下金额带进去就可以了