同学你好 预付账款是企业预付支付的货款或劳务款,就是先把钱给对方,还没有收到货 其他应收款是企业应收取的租金,支付的押金 以及为职工垫付的款项等;
老师,你好,请问下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款单如何运用,例如,销售收入105.3元,客户多付0.7元,k3要做其他收款单,应该如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又应该如何操作
请问下老师!资产负债表中的应收账款,预付款项,其他应收款,应付账款,预收款项,其他应付款和科目余额表里不一致。无坏账准备,是哪里错了
请问老师其他应收款和预付账款在实际工作中如何应用?
老师,实际工作中预收账款和应收账款只留一个就可以是吧
老师好,请问同一个客户的应收账款和预收账款,同一个供应商的应付账款和预付账款,同一供应商的其他应付和其他应收款科目,在实务中可以抵销的吗?
购买固定资产入了管理费用,现补录固定资产怎么出分录。
捷锐通财务软件联系电话是多少
老师,合作社被升级为一般纳税人,还会继续享受免税吗
事业单位的在编人员有个年度考核奖的退款,在工资表中已做其它扣款项扣回账户,个税申报时要怎么操作这个扣款
老师您好,施工行业,工地上临时用的工人,没有发票,给他申报工资,计提发放工资分录是借:管理费用,贷:应付职工薪酬,还是借:工程施工-合同成本-人工费,贷:应付职工薪酬
老师实发工资比计提工资少发了,确定这部分工资以后也不支付了,怎么处理?
老师外贸企业出口退税,报关单上单位是个,但是进项发票单位开的字母pcs这个退税有影响吗
老师 我这个月的增值税申报数据自动汇总 没有获取到我7月30号开的最后一笔发票金额,这个要怎么处理伢
老师你好,我们公司有个专用账户,我在税务局备案我应该选哪一个
老师,我8月申报个税。按什么申报?
收到货了,但是发票没到,请问老师老师是不是用预付
同学你好 如果收到货了,月末还没有收到发票是需要按暂估价计入货物成本的;
款已经支付,不需要暂估了,是确定的
同学你好,暂估是暂估材料的成本,因为我们还没有收到发票; 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料等 贷,预付账款
那么这个暂估是要调增的?
如果用于送客户了,直接原材料换成销售费用-招待费就行了吗?
同学你好,暂估的目的是为了将没有发票的材料体现在资产负债表中;不需要调增 如果送客户 借,销售费用 贷,原材料 贷,应交税费一应增一销项;