您好 做对应的分录冲减 那可以并在管理费用栏次填写
一般纳税人上月计提了增值税,分录是借:税金及附加贷:已交税金 ,红冲之后,报利润表税金及附加是负数,不上申报,该怎么做
7月附加税计提多了,9月份怎么冲减啊,申报表利润表里的税金及附加不允许为负数
因为8月份计提城建税多计提了3955.54然后我9月份冲过来了,就导致利润表上面税金及附加是负数,然后申报报表时没有什么问题吧
填写月报利润表时显示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的负数是因为冲减了上月多计提的税金及附加
因为冲减上个季度多计提的税金导致了利润表税金及附加那栏是负数,请问报税应该怎么报
你好老师,法人原来有个公司现在还没注销,以前没交过社保,现在法人又成立个新公司,打算交社保,如果他社保开户用把以前那个公司的补齐了,还是新公司正常开户就行。
2025年最新政策,高新技术企业,,未形成无形资产,在据实扣除的基础上,加计扣除的比例是多少?形成无形资产,扣除比例多少?
卖汽车的4s旗舰店 做账报税和普通商贸企业有什么区别啊
老师我咨询一下,我是小规模纳税人,要是收到专票等我变成一般纳税人时可以认证抵扣吗?我记得是不是在哪种情况下可以抵扣了
老师内账要用税务局的发票做账吗,内账就很不准确
老师,是这样的,我入职前谈好工资,三万一月,但是公司拆成两部分,月工资二万五,另外五千做年度绩效工资,我离职后是否要求公司一起发放
老师做了库存商品暂估2万,汇算清缴不调税务系统能看出来吗
我公司投资A公司500万,A公司确认400万实收资本,100万资本公积。A公司分配我公时利润时,分配比例是否按400万来计算?谢谢!
药企行业财务有什么特殊的地方?
老师 我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目,联合社和合作社应如何做账联合社申请项本次总项目48万,其中国家补助12万,自筹资金36万是由各个合作社自筹,这个自筹资金在联合社和合作社分别怎样提现
那不是做的分录和报表里填写的不一致了吗
是的 不然的话不好申报 可以后面有税金及附加的时候再调整过来填写就好了啊