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当月增值税进项税额大于销项税额,月末需要做账务处理吗?还是直接在进项税额体现?怎么提现,分录怎么写

2020-10-12 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 18:20

同学,如果进项税额>销项税额,形成留抵税额,不需要账务处理

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快账用户1869 追问 2020-10-12 18:21

不是要把多余的进项税额转出到留底税额里面么,就是待抵扣进项税

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齐红老师 解答 2020-10-12 18:41

不需要,同学,你勾选认证后即计入进项税额,不需要再转入待抵扣进项税

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同学,如果进项税额>销项税额,形成留抵税额,不需要账务处理
2020-10-12
同学你好,月末时,无论进大于销,还是销大于进,都做分录,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-应交增值税-进项。
2021-12-04
您好 不需要计提增值税
2021-03-04
借销项税额1132.08.,转出未交增值税1410.62-1132.08.,贷进项税额,1410.62
2021-03-16
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-11-18
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