你好,之前的你可以补上的。

老师请问,固定资产、长期待摊中断了1年多没有正常折旧和摊销。应该如何处理
老师好,重复入帐的固定资产和长期待摊费用,并且己计提折旧和摊销,更正时,负数更正就可以了是吧,那折旧和摊销部分应如何处理呢,我公司是小企业会计准则
固定资产和长期待摊费用几年了一直没有折旧和摊销,现在要怎么处理。
老师你好 我想请问下1.固定资产调整折旧年限由8年折旧变为15年,应采用什么方法进行差异调整及披露该如何披露 2.长期待摊费用延长摊销年限由8年到15年的应采用什么方法进行差异调整及披露该如何披露
账上固定资产的累计折旧和长期待摊费用的期初都不对,以前月份有时候做了折旧,有时候有没做,实际上固定资产早就处理掉了,按照正常折旧有些都已经折完了,但是账上还挂了很多数,现在不知道怎么处理合适
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
那就这个月把前期的全部补上,那用做以前年度调整吗
是的 做以前年度损益调整
那不想做以前难度调整,只补今年的行吗
这个可以的 但是不能保证你的汇算清缴能通过
老师没有操作过以前年度调整。能帮忙具体讲下嘛
你可以先这么做 汇算清缴等着次年的时候再调整。
那就是先把今年的补上,汇算清缴不过的话再调整是这意思吗
你好是的,是这么理解。